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某生產企業為增值稅一般納稅人,貨物適用增值稅稅率為13%,2019年10月的有關生產經營業務如下:(1)銷售甲產品給某大商場,開具普通發票,取得含稅銷售額113萬元。(2)銷售乙產品,開具專用發票,發票上注明銷售額58萬元(3)購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款60萬元,另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,上面注明的稅金為0.54萬元。計算該企業10月應繳納的增值稅稅額

2020-07-08 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-07-08 15:36

業務1繳納銷項稅的計算=113/1.13*13%=13

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齊紅老師 解答 2020-07-08 15:36

業務2的銷項稅額的計算58*13%=7.54

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齊紅老師 解答 2020-07-08 15:37

業務3的進項稅額的計算6.54

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齊紅老師 解答 2020-07-08 15:38

計算該企業10月應繳納的增值稅稅額=13%2B7.54-6.54

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相關問題討論
業務1繳納銷項稅的計算=113/1.13*13%=13
2020-07-08
同學你好 你這個題目還想還不完整哦,你想求解什么呢
2022-10-13
業務1銷項稅額的計算是160*13%=20.8
2021-01-03
你好,學員,題目不齊全的
2022-09-23
你好需要計算做好了發給你
2023-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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