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某生產企業為增值稅一般納稅人,5月份的有關生產經營業務如下:(1)銷售甲產品給某大商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額80萬元,同時取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.65萬2)銷售乙產品,開具普通發票,取得含稅銷售額28.25萬元。(3)將試制的一批應稅新產品用于對外投資;成本價為20萬元,成本利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價格。(4)購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款60萬元,進項稅額7.8萬元,另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的專用發票。(5)向農業生產者購進免稅農產品一批,支付收購價30萬元,支付給運輸單位的運費5萬元,取得相關的合法票據。本月下旬將購進的農產品的20%用于本企業職工福利。收購的農產品用于13%稅率貨物的生產銷售。請計算該企業5月份應繳納的增值稅額。

2022-04-05 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-05 13:22

你好! 業務1 銷項稅額(80+5.65/1.13)*13%=11.05 業務2 銷項稅額28.25/1.13*13%=3.25 業務3 銷項稅額20*(1+10%)*13%=2.86

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齊紅老師 解答 2022-04-05 13:25

業務4 進項稅額7.8+6*9%=8.34 業務5 進項稅額=30*10%*(1-20%)+5*9%=2.85

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齊紅老師 解答 2022-04-05 13:26

該企業5月份應繳納的增值稅額=11.05+3.25+2.86-8.34-2.85=5.97

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快賬用戶uwh8 追問 2022-04-05 13:38

第五項為什么是乘10%,麻煩老師解釋一下。蟹蟹~

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齊紅老師 解答 2022-04-05 13:42

收購的農產品用于13%稅率貨物的生產銷售,可以加計扣除1%,共計可以扣除9%+1%=10%

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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