你好!2)借:固定資產 300000 貸:實收資本 300000 3)結轉固定資產:借:在建工程 150000 累計折舊 100000 貸:固定資產 250000;領用材料:借:在建工程 12000 貸:原材料 12000;支付相關費用:借:在建工程 3500 貸:銀行存款 3500;負擔工資費用:借:在建工程1120 貸:應付職工薪酬 1120;回收輔料:借:原材料 2000 貸:在建工程 2000;完工并交付使用:借:固定資產164620 貸:在建工程 164620
(2)接受甲單位投資,轉入不需要安裝的設備一臺,甲單位記錄的該固定資產的賬面原價為350000元,已提折舊80000元。按雙方確認的評估價300000元入賬,設備已交付使用。 (3)對一臺在用的舊設備進行技術改造,該設備的原價為250000元,已提折舊100000元。在技術改造中領用材料12000元,材料購進時已抵扣增值稅進項稅額1560元,另用銀行存款支付相關費用3500元,負擔工資費用1120元;在改造過程中回收可以作為輔助材料使用的殘料2000元。工程完工交付使用。
某工業企業2021年8月份發生的有關固定資產的業務如下:(1)購入不需安裝的生產設備一臺,價款28000元,增值稅4760元,款933:38項以銀行存款支付;(2)購入需要安裝的生產機器一臺,價款22000元,繳納增值稅3740元,支付安裝費700元,運雜費800元,款項已用銀行存款付記。在安裝過程中,領用材料1000元,發生工資費用650元,該設備已投入使用(3)接受外單位投資轉入的設備一臺,該設備賬面原價為46000元,經方重新評估確認價值為42000元,增值稅4200元。(4)接受某公司捐贈汽車一輛,無附帶單據,按重置價格估價為88000,增值稅8800元,在捐贈中發生費用支出1200元,以銀行存款支付(5)在財產清查中發現沒有入賬的設備一臺,其重置完全價格為20000,估計折舊數為6000元。Q0DOD120006)一臺設備試用期滿,不能繼續使用,進行報廢清理,該設備原價為50000元,已計提折舊48000元,取得的殘斜變價收入為1000元,支付清理費用為2000元。要求:編制上述有關業務的會計分錄。
(1) 公司購入一臺舊設備,原值160000 元,已提折舊 35000 元,經協商作價115000元,款項以銀行存款支付。 (2) 公司購入需要安裝的機械設備一臺,價值 350000 元,款項以銀行存款支付,安裝過程中領用材料 30000 元,另支付安裝工人工資 5200 元,設備已交付使用。 (3) 公司收到其他公司投入設備一臺,雙方確認公允價值為680000 元,合同約定其在注冊資本中所占份額為 500000 元,設備已交付使用。 (4) 公司將一合原值為 50000 元、已提折舊 20000 的設備改造改造中收回現金 3000 元,另以銀行存款支付改造費用 45000元。現已改造完畢,交付使用。 (5) 公司一臺轎車因事故損毀報廢,該車輛賬面原值為 400000元,已提折舊 160000元,已提減值準備6000元,以銀行存款支付清理費2000 元,取得殘值現金收入12500元,保險公司同意賠償 180000 元(未收)清理工程結束。
對一臺在用的舊設備進行技術改造,其原價為15000元,改造時領用材料12000元,應負擔的增值稅為1560元,另用存款支付費用3500元,負擔工資費用1120元,工程中回收可作輔助材料使用的殘料2000元。工程完工交付使用。
對于一臺在用的舊設備進行技術改造,其原價為150000元,改造時領用材料12000元,應負擔的增值稅為1560元,另用存款支付費用3500元,負擔工資費用1120元,工程中回收可作輔助材料使用的殘料2000元。工程完工交付使用。問分錄
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