您好。開錯(cuò)了是需要作廢,跨月需要紅沖
因?yàn)閮?yōu)惠政策我們是小規(guī)模納稅人應(yīng)該開1%稅率的發(fā)票可是我上個(gè)月不小心把所有的發(fā)票都開成了3%請問老師可以直接按照1%來報(bào)稅嗎或者有其他的補(bǔ)救辦法嗎發(fā)票已經(jīng)無法追回了
7月份開出去,服務(wù)費(fèi)和安裝費(fèi),銷售發(fā)票40幾萬,沒有相應(yīng)的成本類服務(wù)發(fā)票進(jìn)來,是不是可以暫估成本入帳呀?目前我公司是小規(guī)模納稅人,(已經(jīng)申請了一般納稅人,從8月份開始就是一般納稅人了)。這樣暫估入帳可以嗎?或者還有沒有其他的方法?
請問小規(guī)模納稅人強(qiáng)制執(zhí)行為一般納稅人,由于其他原因造成了消息有一定的誤差,當(dāng)月就應(yīng)該是一般納稅人,但是開的發(fā)票都是按照小規(guī)模納稅人的稅率開的,如果作廢的話開出去的發(fā)票收回很麻煩,可不可以直接按照一般納稅人稅率開票,之前那些普票也不去收回作廢呢?或者有沒有其他更好的辦法?
老師,咨詢一個(gè)小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人的問題: ①小規(guī)模因?yàn)檫B續(xù)12個(gè)月銷售收入超過500萬,強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人的,怎么繳納增值稅?500萬元之前的數(shù)據(jù)和500萬元之后的數(shù)據(jù)分別進(jìn)行繳納嗎? ②對于500萬元之后的金額,當(dāng)時(shí)因?yàn)闆]有強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人,還沒有辦理手續(xù),開具的發(fā)票可能是3%,那么在繳納增值稅的時(shí)候,這個(gè)開具了3%的增值票發(fā)票(超過了500萬元的金額部分),是否按13%繳納增值稅(沒有進(jìn)項(xiàng)稅額),還是說等到稅務(wù)局辦理完一般納稅人之后,對之后開具的發(fā)票按13%等一般納稅人的稅率進(jìn)行交稅。
老師好,我這邊是小規(guī)模納稅人申請成為一般納稅人了,之前小規(guī)模納稅人期間領(lǐng)的發(fā)票沒有開,我現(xiàn)在變成一般納稅人了,之前領(lǐng)的空白普票和專票我是可以直接使用開票是嗎?需不需要變更什么?或者是去稅局把之前領(lǐng)的票作廢了,重新領(lǐng)什么的,成為一般納稅人后稅率不是變了嗎?還有開票的UK是不是也要變更一下
老師成本票如果我們開全額開票的時(shí)候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發(fā)票,做借主營業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發(fā)票稅額直接確認(rèn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就可以了如果公司所有項(xiàng)目都是簡易計(jì)稅是不是也不能混淆扣除
勞務(wù)派遣公司按什么確認(rèn)收入
小微企業(yè)怎么認(rèn)定,或者認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么,老師
老師,工商年報(bào),公司只有營業(yè)執(zhí)照,沒有經(jīng)營,沒有稅務(wù)登記,企業(yè)資產(chǎn)狀況信息怎么填
員工休產(chǎn)假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計(jì)提稅前工資,實(shí)際尚未發(fā)放。現(xiàn)員工收到社保直接打入的生育津貼,請問如何賬務(wù)處理生育津貼這部分金額
我公司是軟件開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在設(shè)了一個(gè)機(jī)制,就是推廣個(gè)人給我公司推廣一個(gè)用戶就給20%返利,這20%相當(dāng)于我公司的成本,但是又開不來發(fā)票,我想咨詢一下,怎么把這20%的返利合理化入稅務(wù)賬,能代個(gè)人交個(gè)稅開票嗎?
老師,最近面試了個(gè)財(cái)務(wù)BP崗位,之前沒有做過,只是在一個(gè)過期做過銷售內(nèi)勤工作,流程些都比較規(guī)范,現(xiàn)在對管理融資這塊感覺比較陌生,能接住這個(gè)崗位嗎
老師,匯算清繳里面,《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》填的是哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)?
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬,這樣的話會(huì)有涉涉稅風(fēng)險(xiǎn),如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
這個(gè)我知道的,主要是10月份就是一般納稅人,不過都是按小規(guī)模開的發(fā)票,我也剛到這個(gè)公司,公司開出去的發(fā)票很難收回,張數(shù)也太多,意思是作廢不收回發(fā)票,直接重新開,或者直接補(bǔ)稅給稅務(wù)局,也不知道這樣行不行
您好,江西這邊是不行的
稅局對于作廢發(fā)票或者紅沖的需要核銷
好的謝謝
好的祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長