你好,可以按照百分之3報稅的呢
你好老師,我家是小規模納稅人,疫情期間享受減免政策按照1%開發票,但是6月份開的發票有的是按照3%開的,這個月還沒結束,是不是得追回發票重新開啊?如果追不回來那可以嗎?那我怎么樣做賬和申報呢?我是新手沒經歷過,求老師給予解答,謝謝!
因為優惠政策我們是小規模納稅人應該開1%稅率的發票可是我上個月不小心把所有的發票都開成了3%請問老師可以直接按照1%來報稅嗎或者有其他的補救辦法嗎發票已經無法追回了
7月份開出去,服務費和安裝費,銷售發票40幾萬,沒有相應的成本類服務發票進來,是不是可以暫估成本入帳呀?目前我公司是小規模納稅人,(已經申請了一般納稅人,從8月份開始就是一般納稅人了)。這樣暫估入帳可以嗎?或者還有沒有其他的方法?
老師你好,請教個問題。我們上個季度給購票方開具了29萬的發票,但是因為因為一些政策的原因,我們要把發票拿回來紅沖掉。但是對方以發票已經入賬的理由拒絕了,他說我們現在重新開給他的發票,他入不了賬,老師,按照我的想法,就算發票給回我們,我們本月重新開給他,他還是可以入賬的啊,這個不是可以在做匯算清繳的時候去處理嗎?而且我們開具得去普票發票,企業所得稅也是按照季度申報吖
老師你好,請問個體戶符合免稅政策,但是發票全部開的1%(按小規模開的)然后報稅的時候又享受了稅收優惠。沒有交稅。 現在稅局讓我們把發票全部作廢重開,開具免稅的。因為是開的電子發票。也開了很多張。作廢重開也不夠。請問現在最好的處理辦法是什么呢?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅