企業(yè)開具銷項負數(shù)發(fā)票應做如下賬務(wù)處理: 借:應收賬款——某單位(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
老師,這個月開的銷項負數(shù)發(fā)票500噸945000元,上個月開的銷項發(fā)票500噸945000元,做的主營業(yè)務(wù)成本庫存商品是不是也得返回來,給個分錄?謝謝老師。
老師,我公司賣化肥,因為上個月給對方多開了一張發(fā)票,這個月開了銷項負數(shù)發(fā)票?怎么做分錄?是同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本上個月負數(shù),化肥庫存就回來了嗎?還是直接用這個月的銷售數(shù)量減去這個負數(shù)發(fā)票上的數(shù)?怎么處理做分錄?謝謝老師
老師,我們公司上月個因為銷售退回開了負數(shù)發(fā)票,導致我們整個月下來銷項稅和銷售額是負數(shù)的,那這個我申報增值稅的時候怎么申報
老師好,我們是銷售玻璃的一般納稅人,這個月銷項發(fā)票上的數(shù)量比進賬發(fā)票上的數(shù)量多,等于我們銷項發(fā)票開多了,后期這個款回到我們賬面,我們還要給對方退款,這個分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)庫存怎么辦?
老師,8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項負數(shù)發(fā)票,紅沖對應8月結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個商品對嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
老師我添加完人員顯示信息已存在,那下步怎樣操作
分公司的財務(wù)報表需要匯總到總公司進行申報,分公司有自己的賬目,這個匯總需要編制會計分錄嘛?還是只把匯總后數(shù)據(jù)進行申報,調(diào)表不調(diào)賬?
老師,個人工資年收入低于6萬每月都不用申報嗎
老師,我公司出租商鋪給其他公司,租賃期10年,一年租金100萬,我公司一次性開出發(fā)票1000萬給其他公司。我公司確認收入是按100萬確認收入嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)本期損益和結(jié)轉(zhuǎn)期間損益有什么區(qū)別
老師您好 用的免費版財務(wù)軟件,沒有增加規(guī)定資產(chǎn)卡片,全部入了辦公費,后又沖減了辦公費,增加了一個。長期攤銷 固定資產(chǎn)科目,每月做賬是,手動寫。借 管理費用這折舊 貸 長期待攤 固定資產(chǎn) ,這個做可以嗎?,不對的話 目前要怎么調(diào)整?
公司車過戶給股東私人,流程怎么走,要交什么稅
老師,增值稅申報完,還可以修改嗎,我想把進項少抵扣一些
郭老師,會計記賬公司在A地,代理的公司地址大部分在B地,代理的這些公司稅務(wù)上的問題歸屬于B地對吧,A地稅務(wù)局只管會計記賬公司對嗎
您好!老師麻煩問一下我們是船舶運輸企業(yè)固定資產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)讓收4000萬元,這個是融資的每個月要還融資款,也只要支付利息這個賬怎么做
銷售成本處理方式也是同收入,全部紅字沖掉,
不可以直接從本月出庫中加上
同學不理解隨時再問老師,理解了的話幫忙五星好評,謝謝