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老師好,我們是銷售玻璃的一般納稅人,這個月銷項發票上的數量比進賬發票上的數量多,等于我們銷項發票開多了,后期這個款回到我們賬面,我們還要給對方退款,這個分錄月底結轉庫存怎么辦?

2022-01-09 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-09 17:56

那你先按照你實際銷售額進行結轉啊。如果說你庫存的數量不夠,你就暫估入庫一批。

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快賬用戶6083 追問 2022-01-09 17:58

怎么暫估入庫?分錄怎么做?少了227㎡的數量

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齊紅老師 解答 2022-01-09 18:00

借庫存商品貸,應付賬款暫估應付。然后結轉,借主營業務成本,貸庫存商品。

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快賬用戶6083 追問 2022-01-09 18:03

但是后期我們沒有進項的發票了,這個暫估庫存商品和應付款一直再賬上掛著嗎?怎么走平?

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齊紅老師 解答 2022-01-09 18:05

你后面要沖銷啊,沒有發票的話。

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快賬用戶6083 追問 2022-01-09 18:08

什么時候都可以沖銷這個暫估帳嗎?還是等到我們給甲方退款的時候再做這個沖銷?這是不是我們虛開發票了?

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齊紅老師 解答 2022-01-09 18:23

你收入沖減的時候,這個對應的就沖減了。

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快賬用戶6083 追問 2022-01-09 18:43

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-09 18:44

不客氣,祝你工作愉快。

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那你先按照你實際銷售額進行結轉啊。如果說你庫存的數量不夠,你就暫估入庫一批。
2022-01-09
你好同學,你可以先暫估入庫,把庫存商品調成零,或者是調成正數。
2022-04-06
 企業開具銷項負數發票應做如下賬務處理:   借:應收賬款——某單位(紅字)     貸:主營業務收入(紅字)       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
2021-10-22
銷售方的負數發票需要給你們一份,你之前的籃子發票不要給對方退回去。
2022-03-27
是,不能這樣,是對方開對多部分開紅字發票不是你們這邊開發票給對方,相互開發票,不是新交易是有風險的,
2020-12-14
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