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老師,這個月開的銷項負數發票500噸945000元,上個月開的銷項發票500噸945000元,做的主營業務成本庫存商品是不是也得返回來,給個分錄?謝謝老師。

2021-07-14 19:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-14 19:13

你好,銷項負數發票的分錄是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本

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快賬用戶4840 追問 2021-07-14 19:20

老師,我這樣做借:應收賬款-負數945000 貸:主營業務收入-負數963302.75 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)-負數86697.25 主營業務成本我也像這樣做的負數還用改過來嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 19:21

你好,你是做正常收入,結轉成本的負數分錄??

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你好,銷項負數發票的分錄是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
2021-07-14
 企業開具銷項負數發票應做如下賬務處理:   借:應收賬款——某單位(紅字)     貸:主營業務收入(紅字)       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
2021-10-22
你好,對應紅沖結轉的成本,暫估的入庫在發票收到時已經紅沖過,所以不必重復紅沖。
2023-01-07
您好,這樣的賬務處理也可以的
2020-12-10
當A公司向B公司賠償10500元時,B公司應做以下分錄: 借:銀行存款 10500 貸:應收賬款 - A公司 10500
2023-12-22
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