同學(xué)你好 這個(gè)只能按照正式發(fā)票來開 這個(gè)才是全款發(fā)票 2.要做收入 3.繳納增值稅附加稅所得稅印花稅
老師好。公司向開發(fā)商購買廠房。管委會(huì)和開發(fā)商有稅收協(xié)議,稅收達(dá)到后辦理房產(chǎn)證。開發(fā)商和企業(yè)簽訂稅收協(xié)議同樣的企業(yè)達(dá)標(biāo)后然后統(tǒng)一很多家拿去辦理產(chǎn)證,如果不達(dá)標(biāo)就是不辦理且有權(quán)力收回廠房退回房款。這個(gè)過程中開發(fā)商發(fā)票先開給了企業(yè)。 請(qǐng)問1.這個(gè)房產(chǎn)稅是什么時(shí)候繳納(產(chǎn)證辦理時(shí)?還是收到發(fā)票時(shí)?) 我個(gè)人理解是這個(gè)有不確定因素,未完全轉(zhuǎn)移企業(yè)。所以應(yīng)該等稅收符合后辦理出產(chǎn)證后開始繳納。 2.取得房子之后,如果發(fā)生裝修。這個(gè)裝修需要計(jì)入房產(chǎn)原值么?還是作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 3.因取得廠貸款發(fā)生的利息是計(jì)入哪里呢?廠房原值?分錄又是怎樣的呢?
老師好!請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)按揭快辦下了,工程未完工: 1、業(yè)主強(qiáng)烈要求開房子全款發(fā)票,現(xiàn)在是開602預(yù)收款發(fā)票還是正式的9%稅率的發(fā)票。 2、開票后,會(huì)計(jì)上賬務(wù)如何處理; 3、涉及到哪些稅收需要繳納。 謝謝!
盛宏房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人,適用一般計(jì)稅方法,增值稅稅率為9%。2019年9月該公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)公司出售商品住宅-棟,取得價(jià)款收入763000元存入銀行,并開具增值稅發(fā)票,該住宅的實(shí)際開發(fā)成本為6200000元。(2)公司出租自行開發(fā)的寫字樓-棟,收到本月租金收入10900元存入銀行,并開具增值稅專用發(fā)票,同時(shí)計(jì)提月折舊額10000元。(3)公司為某公司代建辦公樓幢,按照代建合同規(guī)定,竣工后一次性結(jié)算。該工程本月已全部竣工驗(yàn)收合格,同委托方結(jié)算工程價(jià)款327000(含增值稅270000元),并開具增值稅專用發(fā)票,其代建工程開發(fā)成本為2200000元。公司以預(yù)收款方式銷售住房一棟,預(yù)收現(xiàn)金房款218000,并按照3%的預(yù)征率預(yù)交增值稅。要求:為盛宏房地產(chǎn)開發(fā)公司對(duì)上述業(yè)務(wù)作出會(huì)計(jì)處理。
盛宏房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人,適用一般計(jì)稅方法,增值稅稅率為9%。2019年9月該公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)公司出售商品住宅-棟,取得價(jià)款收入763000元存入銀行,并開具增值稅發(fā)票,該住宅的實(shí)際開發(fā)成本為6200000元。(2)公司出租自行開發(fā)的寫字樓-棟,收到本月租金收入10900元存入銀行,并開具增值稅專用發(fā)票,同時(shí)計(jì)提月折舊額10000元。(3)公司為某公司代建辦公樓幢,按照代建合同規(guī)定,竣工后一次性結(jié)算。該工程本月已全部竣工驗(yàn)收合格,同委托方結(jié)算工程價(jià)款327000(含增值稅270000元),并開具增值稅專用發(fā)票,其代建工程開發(fā)成本為2200000元。公司以預(yù)收款方式銷售住房一棟,預(yù)收現(xiàn)金房款218000,并按照3%的預(yù)征率預(yù)交增值稅。要求:為盛宏房地產(chǎn)開發(fā)公司對(duì)上述業(yè)務(wù)作出會(huì)計(jì)處理。需要詳細(xì)解答過程
(3)公司為某公司代建辦公樓幢,按照代建合同規(guī)定,竣工后一次性結(jié)算。該工程本月已全部竣工驗(yàn)收合格,同委托方結(jié)算工程價(jià)款327000(含增值稅270000元),并開具增值稅專用發(fā)票,其代建工程開發(fā)成本為2200000元。公司以預(yù)收款方式銷售住房一棟,預(yù)收現(xiàn)金房款218000,并按照3%的預(yù)征率預(yù)交增值稅。要求:為盛宏房地產(chǎn)開發(fā)公司對(duì)上述業(yè)務(wù)作出會(huì)計(jì)處理。老師麻煩在解答一下
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
小規(guī)模納稅人,去年4季度增值稅收入小于30萬,免交增值稅。 今年1季度跨季度沖紅去年4季度一張發(fā)票,導(dǎo)致今年1季度增值稅收入為負(fù)數(shù),今年1季度增值稅如何申報(bào)增值稅?申報(bào)表稅務(wù)局帶出的數(shù)據(jù)默認(rèn)3%稅率,實(shí)際上紅沖的是1%稅率,提交會(huì)顯示強(qiáng)制提交。
去年的印花稅900計(jì)提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
其他應(yīng)付款長(zhǎng)期掛會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嘛?后期怎么處理
如果客戶不要發(fā)票,我申報(bào)做未開票收入,用什么作為憑證附件
老師,我們是零售行業(yè),而且是高新技術(shù)企業(yè),匯算清繳時(shí)需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表嗎
老師 你好 同一法人注冊(cè)了一般納稅人和小規(guī)模納稅人兩家公司。后期購進(jìn)了多輛挖機(jī),因?yàn)槭菍F比咳胭~在一般納稅人公司 。現(xiàn)在一般納稅人公司掛了150多萬固定資產(chǎn)計(jì)提了80多萬折舊費(fèi)且沒有什么業(yè)務(wù)收入。因平時(shí)業(yè)務(wù)都開的三個(gè)點(diǎn)的普票和專票,所以收入都體現(xiàn)在小規(guī)模公司,就是挖機(jī)掛賬在一般納稅人公司業(yè)務(wù)在小規(guī)模公司,請(qǐng)問兩個(gè)公司之間是否需要簽訂轉(zhuǎn)租挖機(jī)的協(xié)議呢?有更好的辦法嗎?主要擔(dān)心稅務(wù)查賬不符合原則
應(yīng)收負(fù)數(shù)可以調(diào)成預(yù)收嗎
老師好,開票不填明細(xì),只填禮品兩個(gè)字可以嗎
二手車使用簡(jiǎn)易計(jì)稅怎樣申報(bào)增值稅?
請(qǐng)問第2點(diǎn)是預(yù)收帳款還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 第3點(diǎn):土地增值稅也是吧
如記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本如何按工程進(jìn)度結(jié)算,還是毛利率
對(duì)的 這個(gè)就是收入減去成本費(fèi)用
如果只是對(duì)公賬戶有業(yè)主付的房款,做預(yù)收賬款,對(duì)嗎
對(duì)的 是這個(gè)意思的