借,銀行存款763000 貸,主營業務收入700000 應交稅費,增值稅63000 借,主營業務成本6200000 貸,開發商品6200000 借,銀行存款10900 貸,其他業務收入10000 應交稅費,增值稅900 借,其他業務成本10000 貸,投資性房地產累計折舊10000 借,主營業務成本2200000 貸,應付賬款 借。應收賬款3270000 貸,主營業務成本3000000 應交稅費,增值稅270000 借,銀行存款218000 貸,預收賬款200000 應交稅費,增值稅1800
盛宏房地產開發公司為增值稅一般納稅人,適用一般計稅方法,增值稅稅率為9%,該公司發生下列業務:(1)公司出售商品住宅一棟,取得價款收入763萬已存入銀行,并開具增值稅發票,該住宅的實際開發成本為620萬;(2)公司出租寫字樓一棟,收到本月的租金10萬已存入銀行,并開具增值稅專用發票,同時計提月攤銷額1萬元;(3)公司為某公司代建辦公樓一棟,按照代建合同規定,竣工后一次結算。該工程本月已全部竣工并驗收合格,同委托方結算工程價款327萬(含稅),并開具增值稅專用發票,其代建工程開發成本為220萬(4)公司以預收款方式銷售住房一棟,預收現金房款218000元并按照3%的預征率預繳增值稅;要求:編制相應的會計分錄
盛宏房地產開發公司為增值稅一般納稅人,適用一般計稅方法,增值稅稅率為9%,該公司發生下列業1)公司出售商品住宅一棟,取得價款收入763萬已存入銀行,并開具增值稅發票,該住宅的實際開2)公司出租寫字描一棟,收到本月的租金10萬已存入銀行,并開具增值稅專用發票,同時計提月攤3)公司為某公司代建辦公磁一棟,按照代建合同收合格,同委托方結算工程價款327萬(含稅)并開具增值稅專用發票,其代建工程開發成本為2204)公司以預收款方式銷售住房一棟,預收現金房款218000元,并按照3%的預征率預散增值稅
盛宏房地產開發公司為增值稅一般納稅人適用一般計稅方法,增值稅稅率為9%該公司發生下列業務:(1)公司出售商品住宅一棟,取得價款收入763萬已存入銀行,并開具增值稅發票,該住宅的實際開發成本為620萬;(2)公司出租寫字樓一棟,收到本月的租金10萬已存入銀行,并開具增值稅專用發票,同時計提月攤銷額1萬元;(3)公司為某公司代建辦公樓一棟,按照代建合同規定,竣工后一次結算。該工程本月已全部竣工并驗收合格,同委托方結算工程價款327萬(含稅),并開具增值稅專用發票,其代建工程開發成本為220萬(4)公司以預收款方式銷售住房一棟,預收現金房款218000元并按照3%的預征率預繳增值稅:要求:編制相應的會計分錄
盛宏房地產開發公司為增值稅一般納稅人,適用一般計稅方法,增值稅稅率為9%。2019年9月該公司發生下列經濟業務:(1)公司出售商品住宅-棟,取得價款收入763000元存入銀行,并開具增值稅發票,該住宅的實際開發成本為6200000元。(2)公司出租自行開發的寫字樓-棟,收到本月租金收入10900元存入銀行,并開具增值稅專用發票,同時計提月折舊額10000元。(3)公司為某公司代建辦公樓幢,按照代建合同規定,竣工后一次性結算。該工程本月已全部竣工驗收合格,同委托方結算工程價款327000(含增值稅270000元),并開具增值稅專用發票,其代建工程開發成本為2200000元。公司以預收款方式銷售住房一棟,預收現金房款218000,并按照3%的預征率預交增值稅。要求:為盛宏房地產開發公司對上述業務作出會計處理。(10分)
盛宏房地產開發公司為增值稅一般納稅人,適用一般計稅方法,增值稅稅率為9%。2019年9月該公司發生下列經濟業務:(1)公司出售商品住宅-棟,取得價款收入763000元存入銀行,并開具增值稅發票,該住宅的實際開發成本為6200000元。(2)公司出租自行開發的寫字樓-棟,收到本月租金收入10900元存入銀行,并開具增值稅專用發票,同時計提月折舊額10000元。(3)公司為某公司代建辦公樓幢,按照代建合同規定,竣工后一次性結算。該工程本月已全部竣工驗收合格,同委托方結算工程價款327000(含增值稅270000元),并開具增值稅專用發票,其代建工程開發成本為2200000元。公司以預收款方式銷售住房一棟,預收現金房款218000,并按照3%的預征率預交增值稅。要求:為盛宏房地產開發公司對上述業務作出會計處理。(10分)這個題該怎么答
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增