您好!需要結轉成本,這些技術研發人員的工資以及研發用的材料等,都要結轉至成本去
老師你好,公司給客戶開了6個點的增值稅專用發票,是研發和技術服務費,請問這個需要結轉成本嗎
老師你好,請問給客戶提供技術服務1次,開的6個點的增值稅專用發票,款已收到,這個需要結轉成本嗎
老師您好,我們公司是做研發的,自己開發了一個項目,被客戶看中了,客戶和我們簽訂了技術開發合同,研發成功后,專利所有權是我們的,那我現在想問一下,現在客戶付給我們款了,我們要給他開6個點的增值稅專用發票,我這個要怎么入賬,是確認收入嗎?
老師,我公司開的是研發和技術服務費,6個點的。能不能享受加計扣除增值稅政策。就開這一個發票內容。
財稅〔2016〕36號文件 附件3:(二十六)納稅人提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務,免征增值稅。 請問老師賣專利給其他公司,開票要按照6個點還是免稅
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
老師,其實沒有研發費用,就是給客戶提供技術服務,也要結轉成本嗎?
您好!那這些提供技術服務的人員工資總要轉入成本哦
老師,目前公司比較小,是老板自己做的這些,沒有員工,也沒有給老板發工資呢
哦哦,那就別轉了,可以的
老師,你的意思是說這個技術服務可以不結轉成本嗎?
嗯嗯,可以的,不過以后公司規模大了后還是要對應結轉哦,畢竟收入成本要配比的
嗯嗯,好的老師,那這個我就先不結轉了,麻煩你幫我看下,是不是做這個分錄就可以了,
分錄科目沒錯,不過你這個稅金怎么算出來的?
老師,我這個是6個點的專票,發票上寫的就是這個,
老師,我剛看了一下,稅金應該是607.2元
嗯嗯,不過你們是小規模納稅人的話月15萬都是免稅的哦
老師,是一般納稅人呢
哦哦,好的,那就是這么做的,沒有這個優惠了
好的,謝謝老師
不客氣哦,有問題再來哦