你好,你是嫉妒申報的話是這么做的,看你的合同金額,如果沒有合同的問一下你稅務局那邊交稅口徑,我這邊是不含稅的。
老師印花稅季報是營業收入的一半嗎,那我是三個月的營業收入還是九月的營業收入?
季度報稅的印花稅是三個月的營業收入加買商品的金額乘以印花稅稅率嗎? 營業收入是含稅的還是不含稅的?
老師小規模納稅人印花稅的計稅依據是進項的不含稅金額和銷項的不含稅金額之和嗎!那按照營業收入和營業成本報印花稅是怎么回事啊
企業的印花稅怎么算?不含稅收入*稅率,這個不含稅收入怎么算?印花稅一個季度報一次,不含稅收入怎么計算,謝謝
老師,印花稅的計稅依據市買賣合同的含稅收入還是不含稅收入乘以萬分之三呢
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。