你好,你是小規(guī)模的話是的。 三個月的
報第三季度的企業(yè)所得稅,其營業(yè)收入和營業(yè)成本填的是1-9月份的總的營業(yè)收入和營業(yè)成本嗎還是只是填7月至9月總的營業(yè)收入和營業(yè)成本
老師印花稅季報是營業(yè)收入的一半嗎,那我是三個月的營業(yè)收入還是九月的營業(yè)收入?
12月計提了1元的印花稅,1元不交稅,那我是在12月計入營業(yè)外收入,還是1月計入營業(yè)外收入呀
季度報稅的印花稅是三個月的營業(yè)收入加買商品的金額乘以印花稅稅率嗎? 營業(yè)收入是含稅的還是不含稅的?
老師,下午好,請問第3季要填的企業(yè)所得稅的季報,填寫的營業(yè)收入是填寫1月到9月的營業(yè)收入還是6月到9月的營業(yè)收入
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
所以我是三個月的營業(yè)收入加起來除以二填入是嗎
不需要 減半后自動的
什么意思?什么不需要
不需要減半填寫 直接就是三個月的銷售額
填在購銷合同那里是嗎
你好 是的 在購銷合同的
那其他還需要填什么嗎
小規(guī)模的減半后面有其他的不填寫