你好,自己填寫到增值稅申報表。
請問收到的藍字發票,進項稅額轉出是自行填寫到增值稅報表里嗎?還用在發票平臺上操作嗎
請問:一般納稅人發生銷售折讓,購買方取得發票未用于申報抵扣,填開《信息表》時填寫了對應藍字發票信息!次月 還可以在勾選平臺看到這張藍字發票并認證這張被開過紅字發票的藍字發票嗎? 次月申報增值稅時,信息表對應的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”填列嗎?
老師,上個月報增值稅的時候紅字發票的銷項稅額自動跳出,所以報增值稅時進項轉出,但是這個月才收到這個紅字發票,還有藍字發票,那這個月認證發票的時候只要認證藍字發票嗎?紅字發票怎么處理呢
收到專用發票 發票稅額不能抵扣需要做進項稅額轉出 這個分錄怎么做,進項稅額轉出這個操作需要在發票認證管理平臺上操作嗎
請問老師,我司收到一張紅字發票,但是在勾選平臺上面沒有,那我記賬憑證是做進項負數,還是進項轉出呢?增值稅申報表里面填寫在哪一行呢?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
老師你好,我想問一下這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會不會又什么風險
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。