同學,你好 填在:進項稅額轉出里面
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發票,然后告訴我前面那張發票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發票做了勾選驗證。 現在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發票填寫,申報系統不給通過
老師,我們11月收到預付的供應商開的發票,已認證,并記賬,借成本、進項稅,貸預付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發票后,如何做分錄?記進項稅轉出嗎?如果進項稅轉出是正數還是負數?我成本也做負的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進項稅轉出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉出,做進項稅負數的話,那和我的12月認證抵扣勾選統計又不一致,請問怎么辦
老師,請問下,我12月份收到了一張供應商開過來的負數紅字發票,在申報增值稅時怎么做進項稅額轉出呢,稅務系統上在哪個環節填寫呢
老師,請問填寫增值稅及附加稅費申報表時本期有進項票也在認證平臺勾選了,但是還沒有銷項票,需要填寫表格里面的認證相符的增值稅專用發票信息嗎?
請問老師,我司收到一張紅字發票,但是在勾選平臺上面沒有,那我記賬憑證是做進項負數,還是進項轉出呢?增值稅申報表里面填寫在哪一行呢?
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
記賬憑證怎么做呢?是原材料的發票
同學,你好 之前分錄,做一模一樣的,金額負數
那申報表上市“進項轉出”,會計賬上做“進項負數”會不會賬上和申報表對不上
同學,你好 這個不要緊的
那我之前多認證的一個進項,(一個公司給我們開了2張發票,事實上支發生一張發票的金額,但是都被我認證了,還在”期末留底稅額“這一欄上,是不是做借方:進項轉出,貸方:進項負數呢?
同學,你好 恩恩,可以的
老師,我收到發票的時候做的,借:原材料,待抵扣進項,帶:應付賬款。后期借:進項,待:待抵扣。那我收到負數發票是做進項負數還是待抵扣負數呢?
同學,你好 借:原材料 負數 待抵扣進項 負數 貸:應付賬款? 負數。 后期借:進項 負數 貸:待抵扣? 負數
“后期”是指什么時候?
同學,你好 你要抵扣的時候
收到紅字發票之前我就已經抵扣了
同學,你好 這個分錄是收到紅字發票一起做的