第一次認證的發(fā)票幾月份確認簽字的
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
老師好!請問購買方收到三張上年度的發(fā)票,需紅沖處理: 1.圖一中的紅字發(fā)票開具,是一紅對一藍嗎。 2.圖二將三字發(fā)票金額合并開一張藍字是否可行。 3.購買方需要在稅控系統(tǒng)、月增值稅表填寫上作什么操作。 4.紅字發(fā)票中有一聯是給我方的嗎。 5.賬務處理:是做在2021年2月嗎,收到的三張紅字發(fā)票放原記賬憑證后嗎。謝謝!
老師,我們是購貨方,對方給我們開的發(fā)票名稱錯了,但是我們已經抵扣了,1月份發(fā)現后我們開了紅色信息表,對方開具了負數發(fā)票,又相同金額開了正數發(fā)票改過來了,現在我報一月份的增值稅申報表,在增票系統(tǒng)里有1月份他們改過來的票,顯示未勾選,但是這個票我們已經認證過了,現在報稅需要怎么處理?
我們公司之前收到一張發(fā)票,因為是購買飲料用作集體福利的,所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉出的處理,后來發(fā)現發(fā)票有誤,送回銷售方作廢了,現在收到了對方重新開具的發(fā)票,申報增值稅時發(fā)現報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”那里,又自動填入了之前紅沖發(fā)票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經做轉出了,怎么處理
全是上月,第一次是4月27日認證,4月28日對方又開過來一張,隨即我在系統(tǒng)里做了紅字信息,看通過后又把新開來的勾選驗證了
你現在勾選系統(tǒng)里面明細是多少?
現在勾選系統(tǒng)里明細是扣除那張紅字信息的金額
如果你不填寫,進項也不填進項轉出看下有提示吧。
嗯,不填寫進項稅轉出的話 ,不讓申報,審核不通過,填寫了的話,和實際的稅額又少了那一塊
去稅務局申報的
強制不轉出的,
又要去稅務局【驚恐】
自己申報不了