是這個樣子的,如果說你有一個行業的稅負率,即便你有足夠多的進項,那么不建議全部提完,按照稅負率適當的交一些稅。
你好老師我想咨詢一下小規模納稅人沒有進項有銷項稅額20萬,可以嗎,另外這20萬交多少企業所得稅,企業所得稅是按多少來乘以所得稅稅率?還有附加稅費都要繳嗎?附加稅是按增值稅稅額來計算嗎?
老師每月交增值稅要按稅負率計算嗎?比如說我有挺多進項發票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項減進項,就一點差額交稅
你好,老師! 增值稅稅負率計算公式=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時期增值稅“稅負率”=當期的“應納稅額”÷當期的“應稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負率=(銷項-進項)/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個不含稅銷售收入,是不是包含主營業務收入及其他業務收入,但是不包含營業外收入,投資收益,公允價值變動收益等! 這樣理解對嗎?
你好老師!我想咨詢一下!我含稅銷售3465875元(我是建材批發行業!稅負率5%)我有足夠進項抵扣!也要按增值稅負稅率計算金額繳稅嗎?不交是不是就會被稅務局提醒
本公司是商貿公司,主要經營汽車銷售和汽車配件銷售的,每個月開票金額200萬左右,我們每個月都有足夠的進項發票,還需要交增值稅嗎。如果長期不交增值稅,稅負率達不到行業標準,會不會被稅務局查呢
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
交多少合適
按照你的稅負率來繳納就行呀,就比方說你這里稅負率5%,那么就是按照銷售額乘以5%。
不可以少交點嗎?比如按稅負率算我要交153357元!那我多抵扣些交5萬多可以不?
就是按照我現在的了解,正常的增值稅稅負率是沒有你那么高的,可能應該是在2%左右,是一個比較合適的區間,你說的這個稅負率,你了解的是不是你的綜合稅負率?
我在網上查的建材社保增值稅稅負率是4.98%
建材批發行業
應該不是最新的,你可以直接問一下你同行業的相關的財務人員,或者是問一下你的那個稅管員都是可以的,應該是沒那么高。
好的!謝謝老師
不客氣,祝你國慶愉快。