你好,計算的呢,這樣就可以得出年度的稅負了
老師每月交增值稅要按稅負率計算嗎?比如說我有挺多進項發票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項減進項,就一點差額交稅
老師,請問實際操作中,比如像我七月份開了專票,但是我有很多進項票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說交點稅不那么容易被稅局查,請問比如我七月開了一張10萬的銷項票,但是我公司有合計10萬的進項票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
@郭老師 按你的意思是跟稅負率都沒有關系了 銷項稅額-進項稅額 就是我要的增值稅 這個我知道 我就是怕交的增值稅少了 進項發票太多的話 我是可以不抵扣
老師,請問我們采購了很多材料,倉庫還有很多庫存,進項稅額比銷項稅額多,我可以全部抵扣完嗎?還是最好按照增值稅稅負率來測算一下,交一點增值稅呢?
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務單據審批人是前任負責還是后任負責?
請問老師,計算季度企業所得稅,是根據利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進貨1000條線,贈了250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發放所以沒有申報個稅,今天2月份發放 匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機器按照稅務規定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現在公司要注銷,固定資產賬面余額怎么處理?轉入那個科目?實際我們也沒賣機器的
老師,購買方發票紅沖了,我應該怎么做賬?
那我之前都是看這個月開多少銷項,然后再拿進項抵扣,這樣是不是不對的
對的呢,這樣就算是按照稅負了
老師比如說我7月份收入50萬,稅負率1.5%,應交增值稅0.75萬,但是我之前有很多進項,抵扣比較多,就交幾百塊錢稅而已,現在是不是要少抵扣一點,我算了一下,以前稅負率都是0.08%左右
那是的呢,少抵扣一點吧