同學你好 可以算預繳的
老師您好。我想咨詢一下,小規模納稅人,在6月份開發票時開錯了,7月初可以像一般納稅人一樣開負數發票沖掉嗎?那我七月份的時候需要報稅,是先交稅,等下一個季度稅款再退回來嗎?
老師,我們是小規模納稅人,我9月份開租賃發票應該開一個點的,開錯了,開了5個點的。那我現在要怎么做,向對方收回發票,開負數發票紅沖掉。然后再開正確一個點的發票給對方。但是已經按5個點的稅交了增值稅呢,到時候怎么報這10月份的稅?
老師,我們是小規模納稅人,商貿企業,我在補去年的賬,去年8月份開錯發票,本來要開一個點的,開錯了,開了5個點的。去年10月份紅沖掉了,又再開具一個點的正確發票。去年報第3季度,增值稅的時候,跟稅管員說了,按正確的一個點來報。10月份這個月就再沒開過發票了。那我該如何做分錄呢?可以直接在8月份的時候按一個點的來入賬嗎?然后后面的紅沖就不需要再做了,這樣可以嗎?
問一下老師,今年6月份開的發票,7月份也都正常申報了,享受延期繳納增值稅的政策,所以暫時銀行未劃款繳納增值稅款。但是7月底的時候對方公司說不要發票了,讓我們沖紅退了,我想問一下如果沖紅了,那之前6月份申報的增值稅還能退掉嗎
老師你好,就是我們在7月份的時候開了一張發票,當時我們是小規模納稅人,在7月底的時候變為了一般納稅人,然后8月份稅官員叫我們紅沖了7那張發票,請問下現在怎么申報增值稅
老師請問一下,穩崗補貼怎么申請
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實繳,工商年報里認繳出資時間怎么填?
匯算清繳,企業產生的廣告宣傳費,沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費的表嗎
一筆收入,企業已于2024年開票并確認所得稅收入,繳納了企業所得稅。但由于訂單后期不能執行業務沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結轉本期損益呀
老師,我們異地開票,現在在電子稅務局進行所得稅的異地預交稅款,能用三方協議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個體戶季度多免稅,個體是不是在網上也可以開票
老師,商貿公司,確認收入用了增值稅待轉銷項稅額,但是所得稅收入又申報了,增值稅稅收入又沒申報,這樣可以嗎
核定征收經營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請問一下2023.11月購進專利,開進來是無形資產*專利技術轉讓費。 借無形資產 貸應付賬款。那需要做借管理費用 無形資產攤銷 貸累計攤銷的嘛?
老師,現金折扣是計入財務費用里的手續費對嗎?
那我申報的時候怎么填呢?
如果按照實際的,交稅了下一個季度沒有稅交,是不是能退回來呢
申報的時候預繳的填寫在預繳欄
好的,那我到時候看一下,謝謝
嗯 滿意請給五星好評,謝謝