你好,這種不能抵扣了,電子版發票才能夠抵扣,這種只能當費用發票
老師,請問下我現在報11月的增值稅,發現了之前有一張6.29的進項發票,金額比較大,32萬多,稅額1.9萬多。一直沒有抵扣,那現在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過了180天不認證抵扣這張發票就沒用了嗎
請問老師稅務申報的時候 增值稅補充申報表提示我未收款收入與當月銷售合計不符,但是我當月銷售有一部分在月末已經收到貨款這個怎么處理,然后還有購進運費抵扣稅額和銷售運費抵扣稅額應該填寫什么數據,為什么提示我要與我們附表二填寫的 出差過路過橋費的稅金一致,謝謝
老師,我們是一般納稅人,這種高速過路費,我怎么記得當時備考時老師講過要計算抵扣增值稅,那員工之前一直出差拿票直接報銷了,我從未抵扣過增值稅?怎么辦呢
老師,我想問下,一般納稅人企業在取得增值稅專用發票進項發票時,是直接在增值稅綜合平臺進行認證抵扣,那像我們平常取得的過路過橋費發票、差旅費發票、汽車加油費發票(這些全都是增值稅專用發票),這些怎么抵扣呢?
老師好,我們是一般納稅人,2022年收到專票,報稅時進行抵扣了,但是當時做賬時忘了這應交稅費-應交增值稅(進項稅額),直接全部計入材料了,這種情況,現在2023年針對那筆的進項怎么做賬?
老師,光伏安裝服務公司的主營業務收入大部分是安裝費,業務提成費,要做成本結轉怎么做呢?
你好老師,我公司經營范圍上有勞務這一項,給對方公司開發票,問我們有沒有勞務資質,勞務資質就是哪個證書?
老師,我們只是一個111間房, 單間430左右的酒店,資產長攤3千多萬,這意味著近10年都盈利不了,一直虧損 房租38萬,工資社保28萬,能耗8萬,管理費20萬,其他雜七雜八2-3萬, 現在資產長攤3千多萬,負債3千多萬,注冊資本實收資本200萬, 老師,我們這種狀態怎么調,避免風險啊?
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權益有380萬,現轉30%給C公司,以30元轉,然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務風險嗎?
出納做工資表,財務經理審核報銷單和工資表應由誰找公司總經理和董事長審批,是出納還是財務經理?
請問這個進口消費稅是怎么計算出來的
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
那就好,我們有一個公車和股東的私車準備想年底一次性登錄ETC,把高速過路費發票打出來,如何賬務處理,計算抵扣增值稅
借費用 進項稅額 貸銀行存款
好的,我們賬務里以前的會計都是 憑借公戶過路費回單掛 借方 其他應收款—老板名稱,貸銀行存款,那我等發票打出來后再入費用,沖掉其他應收款就行了吧
是的,您的理解完全正確