借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:原材料
老師,2019年度收到的出差費用專票,當時沒有認證抵扣,直接全額入的管理費用。在2020年會計認證了,做了一個調賬分錄,借應交稅費(應交增值稅進項稅額)貸管理費用。這樣做是否正確
老師,有一個月把進項忘,借:主營業務成本,貸:應付賬款。把進項忘了。當普票做賬了。但是計算增值的時候時候抵扣了,也繳納增值稅了,申報表都對。那我現在賬面怎么補進項稅。直接做借:應交稅費進項稅。貸:主營業務成本。行嗎
老師好,我們是一般納稅人,2022年收到專票,報稅時進行抵扣了,但是當時做賬時忘了這應交稅費-應交增值稅(進項稅額),直接全部計入材料了,這種情況,現在2023年針對那筆的進項怎么做賬?
老師,我2022年收到一張材料專票,進項稅分錄里沒有體現,計入庫存商品了,但是納稅申報這塊的進項稅報了,現在我把這筆分錄,沖紅,重新做正確分錄,這樣賬稅是一致的,但是這筆進項稅本來是計入2022年的賬的,現在計入2023年的賬了,累計的稅金是對的,這樣可以嘛?
你好!老師,在2022年12月有一張專票發票,12月做賬時忘記做科目應交稅費-應交增值稅進項了,直接做了借管理費用貸銀行存款,當時這張發票在12月已認證抵扣了,請問現在怎么做分錄調整?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
當時進項記上,現在補上?那2022年賬面和實際對不上咋辦?
22年不用管了,差異就是進項。直接在23年處理 即可