您好,月末已經(jīng)收到貨款與增值稅納稅申報沒關(guān)系,填寫您運費進(jìn)項稅,
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
那補充報表填寫的時候就是按照提示需要保持與附表二數(shù)據(jù)一致填寫?還是不用管這個提示可以直接提交的意思
您好,是需要一致才可以
那老師運費進(jìn)項稅與提示的附表二第8行也不是一樣的內(nèi)容啊,附表二第八行我填寫的是我們過路過橋費的稅金,我應(yīng)該怎么處理
您好,您填寫的不是運輸費用,按發(fā)票運費填寫
老師您的意思是我附表二填寫錯誤么,附表二第八行的其他填寫運輸費用?可是我們運輸發(fā)票在附表二第一行已經(jīng)包含進(jìn)去了,是我哪兒理解不對能不能麻煩老師說的再詳細(xì)一點兒,我有點暈了,1.附表二第八行其他填寫基準(zhǔn)(我填寫的過路過橋),2.補充申報表運費抵扣稅額填寫基準(zhǔn),3.過路過橋提取稅金應(yīng)該填哪兒,謝謝老師