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Q

老師您好,請問我們公司是一般納稅人,這個月交了增質稅26000元,記帳憑證明細,會帳軟件里我應記在哪里呢

2021-09-19 21:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-19 21:37

您好 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款

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快賬用戶8207 追問 2021-09-19 21:38

我們已經交過了。

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快賬用戶8207 追問 2021-09-19 21:39

上個月沒有計提,產生的稅直接交了。

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齊紅老師 解答 2021-09-19 21:40

這個就是繳納的分錄啊 您發生銷項 分錄怎么寫的

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快賬用戶8207 追問 2021-09-19 21:40

我8月是不是應該先把應交的稅金計帳呀。怎么做帳呢

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快賬用戶8207 追問 2021-09-19 21:43

8月發生的稅金,沒有記帳。只是銷項大于進項了。我是不是應該在8月時借:應交稅費-應交銷項稅。貸:應交稅費--未交增值稅呀

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齊紅老師 解答 2021-09-19 21:49

是的 八月末應該這樣寫分錄

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快賬用戶8207 追問 2021-09-19 21:51

8月應交稅費-應交銷項稅。貸:應交稅費--未交增值稅 9月交稅時:借應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 這樣更改對嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-19 22:00

這樣賬務處理正確的

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您好 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
2021-09-19
同學您好。如果針對電子表格,您想保證格式不動,就選擇復制粘貼。
2021-06-08
對于小規模納稅人,可以直接用“應交稅費——應交增值稅”科目核算,就可以了。你說的設三級科目,這個是按一般納稅人對應交稅費(應交增值稅)的核算內容
2020-09-13
同學您好, 一般月底要應交稅費-增值稅-進項、銷項稅需要結轉到應交稅費-未交增值稅。
2021-01-06
你好 這里面是不是原來的小規模應交增值稅時候數據?實務中,可以參考下面的方式:建立01為銷項稅,或是01建立為應交增值稅-小規模增值稅,原來的數據因為之前沒有明細科目,都會自動轉入01
2021-01-06
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