您好,如果一次發(fā)生的,可以增設(shè)一個應(yīng)收賬款-散戶,稅額累加就好
商管公司,房產(chǎn)是別人的,我們負責管理,我們和房產(chǎn)方同屬一個大集團不同分公司,我們租來再租出去,現(xiàn)在不是出來新的租賃準則嗎? 問題一我們必須要用新的準則嗎?可以用原來的嗎 問題二收到房產(chǎn)方租賃費發(fā)票,還沒付款,一般是一個期間的,我怎么入賬?公司要求權(quán)責發(fā)生制,收入支出匹配,正常怎么做,按公司要求后需要怎么做? 問題三收到客戶支付的房租,我這邊怎么入賬?正常怎么做?按公司要求怎么做?一般一段期間的,公寓那邊會短租,半年幾個月的,商鋪那邊是全額的? 問題四和客戶簽了合同,有免租期,后面幾年收款,目前只收了部分租金和押金,我這個賬怎么做? 問題五以上涉及有來票沒付款的,有收款沒開票的?有開票沒收款的,一般都是期間的,那么我這個增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報
老師,這次季報的時候,出現(xiàn)了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應(yīng)收賬款啥
老師,我們代理商公司的,客戶很多,有大有小,那收入怎么做啊?是每天收到票都要做賬嗎?一張一張按日期做嗎?就是借:應(yīng)收賬款-名字 應(yīng)收賬款-張三 應(yīng)收賬款-李琪 這樣嗎?那明細有幾十筆,最后的稅費怎么算出來合計數(shù)啊?全部的稅額票相加?
老師,我們代理商公司的,一個月收入有幾百萬,每張票就10萬,這么多票,怎么做賬啊?應(yīng)收賬款設(shè)置很多個明細嗎?那稅費呢?怎么一下子算出來所有稅費?
老師您好!請問送給客戶的商品,沒有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_增值稅(銷項) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開票) 這樣做對嗎?可是這樣做最后會減少利潤,在匯算時做納稅調(diào)增?
你好,老師,供應(yīng)商開發(fā)票多開了倆塊怎么辦呢
工廠一臺機器送回去去更新升級,對方開給我們的發(fā)票是*軟件*電動拉力測試儀微機系統(tǒng),我們應(yīng)該做什么費用?
老師您好,我們公司4月新開的,稅務(wù)登記也是這個月才做的,稅費種認定信息,個稅的認定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申報個稅了?
老師,個體戶經(jīng)營者如果報了工資的話就不能再享受一年6萬的扣除對嗎?
麻煩問下,個人在稅務(wù)局自己代開的發(fā)票給到購買方,都交哪些稅,個稅要交嗎?是個人自己交還是購買方公司交
買賣蔬菜中的玉米粒可以免稅嗎
做賬只需要每個月做對賬單夠了嗎
您好,如果企業(yè)所得稅匯算清繳時,掛靠我們公司的某個項目未取得發(fā)票,繳納了企業(yè)所得稅,這個業(yè)務(wù)就算結(jié)束了,以后也不在這個項目的業(yè)務(wù)上再催要發(fā)票了嗎?再準備收集2025年度的成本發(fā)票了,是嗎?
老師,請問加入本地的商會給的會費可以稅前扣除嗎?需要取得發(fā)票或是什么單據(jù)嗎?
老師好,我們幫一位員工補繳23年3-6月社保14000元,是管理人員,這個分錄在25年如何做?
不行,老師這樣收到款怎么知道哪個公司的賬呢?也不知道哪些散客,哪些常客,看到有些一個月有好幾張票的,有些就一張票的
如果分不清散戶和常客,那只能一一對應(yīng),稅額累加
老師,借方那么多明細,貸方的稅費怎么能一下子算出來呢?一張一張發(fā)票相加嗎?
是的,一張一張累加