同學你好 是進項留抵的嗎
我公司屬于掛靠公司。承接天然氣土建工程,請問需要繳納什么稅務?繳納百分之九的增值稅和百分之二的企業所得稅和萬分之三的印花稅是否合理?掛靠的公司需要我們交進項發票,可是我們承包的工程并不需要我們購買材料。所以沒有進項發票,是否還需要上交?如果上交抵扣后的退款如何處理?我們需要上交的稅務的稅率是多少?
掛靠公司異地工程項目需要預繳2%增值稅,還有7%的工程款銷項需要抵扣大概是25142.3元,如果掛靠公司需要掛靠人開68%材料票的專票稅點是13%,進項大概是30627.08元,這個留底差額后面怎么處理呢?
我們現在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設備采購項目,我們掛靠在別的有資質的公司下面進行。現在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現在根據合同我們能提供的設備已經全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸的成本,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
建筑公司,有人把項目掛靠給我公司,具體業務:開發票不含稅金額請357757.37元,增值稅28330.49元,附加稅2977.40元,印花稅100.37元,企業所得稅6691.26元,我們收的管理費是13478.46元,收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元,現在欠掛靠方4465.62元。收到材料發票236074.44元,人工97619.97元。求做賬分錄,在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本,應要和對方對賬需要看是否欠錢和對方成本是否給足,我們公司只收管理費,除了管理費是我公司的,其他的都是掛靠方承擔,我們打款也是根據收到工程款直接扣除稅費,管理費后打給掛靠方。
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業),有些項目資質不達標,所以我們就找有資質的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業辦結算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發票他們,那在結算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發票,那在結算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師,開紅字發票會影響企業稅務級別評分么?
老師,你好,我申報企業所得稅,1季度確實沒有收入,收入小于成本,風險提示是中,這樣沒事吧?
老師應交稅費為—9809.85要處理嗎?因為前期買車,后面我們是銷售蔬菜和豬肉免稅得,所以就一直留抵,需要賬務處理嗎?
匯算清繳財務年報已經報上了,所得稅報表顯示于財務報表填寫的0不一致是怎么回事,財務報表我反復看過不是0
父母的商服贈與需要交哪些稅?后期買面需要交個稅嗎
請問老師2025年注冊的公司,注冊資金50萬,需要實繳嗎,
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應商匯了預付款,因為當時總金額未定也沒簽合同,在4月供應商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內資和外資都是小規模納稅人,也都是小微企業,企業所得稅是一樣的嗎?
是的,是進項留抵
進項大于銷項繼續留抵 小于銷項就交增值稅