你好,可以的,這個是你的成本的金額。
自產用于福利,生產車間工人工資計入成本, 借生產成本 貸應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸主營業務收入 應交增值稅(銷) 分錄是這樣?
本公司是服務行業,成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應收賬款 貸:主營業收入 應交增值稅 結轉成本:借:主營業成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業成本-人員工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
請問公司聚餐,是計入管理費用-福利費還是應付職工薪酬-福利費呀?現在餐飲行業不準記費用了嗎?
餐飲企業周年慶,員工在本店聚餐,借,銷售費用 貸,應付職工薪酬——福利費 借,應付職工薪酬——福利費 貸,主營業務收入(請問是記入收入嗎?以賣家入?應該以成本入吧?)
1、以自己公司產品作為中秋福利的分錄對嗎? 決定發放時: 借:銷售費用,職工福利費 貸:應付職工薪酬--職工福利費 實際發放時: 借:應付職工薪酬--職工福利費 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:庫存商品
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。
老師,昆侖防凍液加權價為49.77元,我賣價為72元開發票價格高不?
請問老師網銀復核盤丟失,重新補辦需要法人到場嗎?
謝謝老師的耐心,24的賬錯了,我們現在在25年調整 借未分配利潤 -50000 貸:其他應付款-暫估 -43000 其他應付款-個人 -7000 再做正確分錄 借:未分配利潤 7000 貸:其他應付款-個人 7000 這個分錄能不能再24年的12月調整,在更改季報和財報
老師,婚慶公司賬務怎么處理,采購的道具,花可以一次計入主營業務成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應付賬款 ,現在4月收到了專票,這筆賬我怎么調呀?
老師,我們民宿行業,最近要焊幾個戶外帳篷,我該怎么去做賬,有人工,材料
年報時資產折舊表中的稅收金額第四列資產計稅基礎,第五列稅收折舊攤銷額,第八列累計折舊攤銷額應該對應賬載金額填什么數據呢?
老師,這道題怎么計算?不是只有五年內虧損才能彌補嗎?
謝謝老師
不用客氣 工作愉快。