你好,你們公司賬戶直接支付就可以 發(fā)票,正常做賬,不允許抵扣所得稅。
老師 我們公司向另一個公司借款 我們公司支付利息對于對于出借方來說,應(yīng)該視同銷售繳納增值稅,但是對方不給我們開發(fā)票,我們支付的利息能不能轉(zhuǎn)給個人卡?對公戶轉(zhuǎn)我們也沒有收到利息發(fā)票,匯算清繳的時候還得納稅調(diào)增
老師。情況是這樣的,對方是通過《公戶》打給我們的借款,但是我們每月把利息打在一個個人卡上,對方不給我們開發(fā)票。這個可以做公司費(fèi)用,然后匯算清繳是調(diào)加財務(wù)費(fèi)用嗎?
我想問下,個人借款給我們公司,我們付給他利息了,但是由于個人不開發(fā)票給我們,我們匯算清繳僅對利息部分做利潤調(diào)增,有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
我們找私人借款給公司周轉(zhuǎn),我們給利息的。這個是計入財務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用啊。其次對方?jīng)]有開發(fā)票給我們公司,我們是按照月利息1%.相當(dāng)于年12%每個月付給人家利息的。這個可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
我們公司借款給另一個公司,每月收取利息,這個利息需要向?qū)Ψ介_發(fā)票。發(fā)票稅目是*金融服務(wù)*其他貸款服務(wù)嗎?我們是小規(guī)模,稅率是否減按1%?季度不超過30萬是不是不需要繳納增值稅?
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
您好,老師,請問分公司所得稅匯總到總公司核算,現(xiàn)在分公司開票,分公司開外徑證,分公司建筑服務(wù)需要異地預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實際原始單據(jù)只有6507.7元,收銀系統(tǒng)是6507.71,有沒有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產(chǎn)負(fù)債表中資金和所有者權(quán)益負(fù)債不平衡
老師 他給我們提供不了發(fā)票
提供不了發(fā)票,你公戶直接轉(zhuǎn)賬可以的,不影響你單位做賬。
匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增吧 老師
如果她給我們提供發(fā)票了 是不是就不用納稅調(diào)增了
對的是的是的是的是的。
老師 對方給我們開發(fā)票 應(yīng)該開啥內(nèi)容?一般納稅人的稅率是6%?
稅收分類編碼是不是*貸款服務(wù)*利息 稅率是6%
但納稅人的對的是的,是這么做的。
老師 如果他給我們開的專票能否抵扣進(jìn)項稅?
你好 增值稅 不可以抵扣的。