對,沒錯,利息的話就是這個利率。
老師你好我們向融資擔保公司借款一個月,借款的利息他們給我們開具的金融服務費增值稅專用發(fā)票,這個進項可以抵扣么? 我記得以前利息費的進項費用專票是不能抵扣的, 同樣是實際是利息的情況,是不是開票項目是利息就不可以抵扣,如果是金融手續(xù)費就可以抵扣呢,
做跨進電商進口,主營業(yè)務是服務費(進出都不開發(fā)票)第一個月收入2萬以內(nèi),第二個月收入11萬,第三個月收入1萬5,請問小規(guī)模是按月交稅還是可以按季?我第二個月11萬申報納稅了已經(jīng),那其實一個季度不超過30萬收入,超過10萬的這個月也不需要繳納稅款的是嗎?我們公司業(yè)務是不開票的(進口電商平臺不需要開發(fā)票,日本也沒有開進項票給我們)
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個需不需要去稅務局辦理退稅
請問老師,我們公司跟其他公司簽訂了借款合同,我們把錢借給他們,然后他們按月給我們付利息,年利率6%,然后我們家每月收到利息時給他們開具發(fā)票,我們家是小規(guī)模納稅人,請問這種開票我們要開什么項目呢?開專票還是普票比較好?我們公司營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍需要增加一下嗎?
我們是商貿(mào)行業(yè)的一般納稅人,借了400萬給其他公司,收取了15萬的利息,因為我們沒有金融服務這個經(jīng)營范圍,現(xiàn)在對方要求開票,我們可以開利息收入發(fā)票嗎
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?
季度不超過30萬不需要繳納增值稅