你好,實(shí)際材料金額是比暫估入賬的多,還是少呢?
老師,你好我想請(qǐng)問(wèn)一下暫估入庫(kù)的原材料價(jià)款估高了,原料已經(jīng)領(lǐng)用了生產(chǎn)了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本,后面發(fā)票才到,我該怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下。購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,暫估入庫(kù)了,然后收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價(jià)購(gòu)進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫(kù)了,那原材料票已當(dāng)時(shí)暫估價(jià)的差異金額怎會(huì)計(jì)處理?
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)了原材料,未開(kāi)票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫(kù)嗎?要是不可以的話(huà)暫估入庫(kù)后,使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實(shí)際收到材料發(fā)票的時(shí)候,原材料和成本的會(huì)計(jì)分錄需要沖銷(xiāo)后重新錄入嗎?
老師,我貨已收到,但未收到發(fā)票,然后入庫(kù)的分錄是否可以這樣:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時(shí)就直接是:借:進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 應(yīng)付賬款-A公司。我的主要意思是說(shuō)如果我暫估入庫(kù)時(shí)的原材料價(jià)格與收到發(fā)票的金額是一樣的。那我有沒(méi)有必要說(shuō)等收到發(fā)票先紅沖之前暫估入庫(kù)。然后再按正常的業(yè)務(wù)重新做一次?
老師,請(qǐng)問(wèn)我原材料購(gòu)進(jìn)是暫估入庫(kù)的,現(xiàn)在領(lǐng)料我怎么記,假如我暫估入庫(kù)35萬(wàn),這是含稅價(jià),到時(shí)票來(lái)了直接沖掉,那我領(lǐng)料做賬也按35萬(wàn)暫估的數(shù)字記嗎?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
公司全額繳納社保,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候社保扣費(fèi),醫(yī)保扣費(fèi)是不是可以直接填0,繳納社保費(fèi)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款
獨(dú)立核算的分公司注銷(xiāo),把試駕車(chē)過(guò)戶(hù)給了總公司,總公司還有未收回的應(yīng)收分公司款項(xiàng),二手車(chē)發(fā)票30000元,但車(chē)輛價(jià)格在110000左右,分公司沒(méi)有另外開(kāi)票,改怎么做賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師,我們采購(gòu),對(duì)方提供專(zhuān)票3%的發(fā)票,總額是20000,然后我們要求對(duì)方開(kāi)具13%給我們,他們給我們?cè)?0000基礎(chǔ)上再加2000元,那么我們劃算不,應(yīng)該付多少錢(qián)給對(duì)方
只交社保的分錄,公司全額承擔(dān)怎么寫(xiě)?
公司有個(gè)股東撤了,公司購(gòu)買(mǎi)了她的股份且已經(jīng)支付,那會(huì)影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補(bǔ)公司支付給撤走的股東股份
多了。多與少分別怎處理?
你好 實(shí)際材料金額是比暫估入賬的多,需要調(diào)整增加領(lǐng)用金額,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料。 借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本 實(shí)際材料金額是比暫估入賬的少了,需要調(diào)整減少領(lǐng)用金額,借:原材料,貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本,貸:庫(kù)存商品?