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老師,混凝土生產企業,采購了原材料,未開票未付款,材料已經使用,可以收到發票再做材料入庫嗎?要是不可以的話暫估入庫后,使用時結轉了原材料的成本也是暫估金額,那實際收到材料發票的時候,原材料和成本的會計分錄需要沖銷后重新錄入嗎?

2022-03-31 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-31 17:44

是的沒錯,一般是這樣的

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齊紅老師 解答 2022-03-31 17:44

暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款

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快賬用戶7414 追問 2022-03-31 17:46

老師,先做了暫估入庫,并且結轉了成本,收到發票后,成本的會計分錄需要再做調整嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 17:50

是的沒錯,沖回重記相當于調整了

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快賬用戶7414 追問 2022-03-31 17:51

可以等收到發票再做入庫,然后再結轉成本嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-31 17:52

一般不可以,要按權責發生,所以才要暫估操作的

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快賬用戶7414 追問 2022-03-31 17:53

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-31 17:53

不客氣,有空給五星好評:,個人中心-我的提問-評價

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是的沒錯,一般是這樣的
2022-03-31
你好,實際材料金額是比暫估入賬的多,還是少呢?
2021-08-13
您好 收到發票 借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:應付賬款 這樣寫分錄就好了
2021-12-14
你好,你已經結轉了成本嗎?如果是的話需要紅沖的。
2021-03-15
你好;? ? 挨著上面的分錄 一筆一筆去調整; 需要? 沖的??
2021-12-22
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