你先把暫估的紅沖了,然后按照來的發票做賬計入原材料就行了
老師,你好我想請問一下暫估入庫的原材料價款估高了,原料已經領用了生產了,已經結轉了生產成本,后面發票才到,我該怎么處理呢
老師,你好, 我這月暫估入賬了一筆原材料,而且已經領用結轉成本去了,下月收到發票了,該怎么做賬呢?
老師,請問一下。購進原材料時沒收到發票,暫估入庫了,然后收到發票時紅沖暫估,重做一筆按發票價購進。但是暫估的原材料已經全領用,產品也已完工入庫了,那原材料票已當時暫估價的差異金額怎會計處理?
你好,請問我暫估的原材料單價暫估低了,可是這個原材料已經用暫估的低價格做進成本里面了,我現在拿到發票的單價比暫估的單價高,這個要怎么調賬呢?
老師,發票未到,當月暫估入庫,材料已經領用生產銷售了,后面發票到了沖銷暫估,那這個已經結轉成本的要怎么處理呢
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
那前面領用時按暫估的價款做了就好了 不用調賬嗎?
你只要把暫估的紅沖了然后按照來的發票做就行了,生產成本只要把多的部分紅沖了就行