生產經營用的可以抵扣 實際用在哪里的
老師,增值稅專用發票,購買方信息,的地址,寫公司實際經營地址(注冊地址與經營地址不一致),可以的嗎?可以認證抵扣的嗎?
請問,一個教育培訓公司,注冊地與實際經營地在同一個區域,不同稅務分所(地點不一致),在實際經營地租賃了房屋做培訓學校使用,出租方以我的營業執照上注冊地址與租賃場所地址不一致為由開不出發票,這是為什么??
老師,企業收到的進項專票上的地址和營業執照的注冊地址不一樣認證能通過嗎?謝謝
老師 一般納稅人 確定房租的專票能抵扣認證不? 租賃地址和營業執照上面的注冊地址不一致?能抵扣不
物業開的租賃發票跟營業執照上的地址不一樣可以認證抵扣嗎?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
我們是勞務分包公司,現在是甲方給了我100萬的3%的銷項發票,然后客戶給我開了50萬的進項發票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務軟件上算的增值稅比稅務系統少0.01元,需要怎么調整?
老師,我收到的這個個稅手續費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
實際是辦公室 但和注冊地址不一致
能抵扣吧 老師
按你這么說 可以抵扣 但是有風險
老師 那怎么體現才能沒有風險
如果認證抵扣額了 是否交房產稅
不是自己的房屋不交房產稅 最好的辦法去變更