同學(xué),你根據(jù)當(dāng)月要繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款
公司交了應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理
一般納稅人月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的賬務(wù)處理對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額
本月銷項(xiàng)稅額1000 進(jìn)項(xiàng)稅額1200 留底200怎么做賬務(wù)處理?我做的對(duì)嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200
一般納稅人,每月做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 又做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,在稅務(wù)局報(bào)了增值稅了之后,怎么做賬呢?
一般納稅人,每月做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 又做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,在稅務(wù)局報(bào)了增值稅了之后,怎么做賬呢?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
企業(yè)支付物業(yè)費(fèi)是先付款,后收發(fā)票還是先收發(fā)票,后付款?
我們是光伏行業(yè),產(chǎn)生一筆費(fèi)用,具體是:施工隊(duì)做的整改,費(fèi)用要付施工隊(duì),但是這筆費(fèi)用應(yīng)該是代理商要付的,所以我們要從代理商的質(zhì)保金里扣除,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
老師,這個(gè)期初怎么填?你給我舉一個(gè)例子!比如第一個(gè),庫(kù)存現(xiàn)金
老師我想問(wèn)一下,我無(wú)法確定銷售合同和采購(gòu)合周我可以用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額來(lái)上印花稅嗎?
裝修收入申報(bào)增值稅是填貨物及勞務(wù)欄嗎
老師,問(wèn)下先填財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送(季報(bào))還是先填居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報(bào),前后順序
工程審計(jì)金額原19萬(wàn)在2021年,現(xiàn)在應(yīng)整改審計(jì)金額減少到18萬(wàn),之前發(fā)票已在21年開(kāi)完,現(xiàn)在要求公戶退回金額1萬(wàn),我是不是要幫21年的發(fā)票紅沖重新開(kāi)具金額,才能退回去,之前是小規(guī)模 現(xiàn)在是一般納稅人
老師人工智能分析的,我不知道答案填哪?老師圈下
老師,異地預(yù)繳增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師 確認(rèn)收入時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 然后 這個(gè)銷項(xiàng)稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理了
同學(xué),你們除了有銷項(xiàng)還有進(jìn)項(xiàng),最終確定你們要交的增值稅,
是不是把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅里邊
對(duì)的,同學(xué),你的理解?是對(duì)的
就是 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅貸方有余額,然后交的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款
對(duì)的呢,同學(xué)是這樣的