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本月銷項稅額1000 進項稅額1200 留底200怎么做賬務處理?我做的對嗎? 結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1000 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1200 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1200 借:應交稅費-未交增值稅 200 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 200

2022-01-02 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-02 12:50

你好 對的 是這么做的

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快賬用戶1076 追問 2022-01-02 12:52

有人說留底不用做賬是啥意思?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 13:03

最后一個分錄不做 只做前兩個

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快賬用戶1076 追問 2022-01-02 13:23

那轉出未交增值稅的借方有200的余額啊。那下期如果銷項大與進項怎么做啊?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 13:23

轉出未交增值稅借方余額,表示留底沒有問題。

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-02 13:24

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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