借營業外支出貸應交稅費個稅3.99 借應交稅費個稅貸銀行存款
老師,請問,我4月份才有員工進公司,然后我4月份就報個稅了,做賬的時候計提了本月工資,然后4月份公司也扣了社保,那我到5月份的時候發工資就把個人那部分的社保給扣了,但是5月份也扣了社保,5月份的個人社保就要留到6月份發的時候再扣了吧?
老師,公司剛剛一次性補繳了14個月的公積金(包含個人部分在內),然后賬上的錢只夠扣了公積金的錢,工資暫時沒錢發,然后現在要申報個稅,請問應該如何操作?分錄如何處理?是個和工資計提一起,還是單獨做分錄?如何寫分錄?
公司個稅申報部分個人應收509.25,但是實際發工資的時候個人只扣了505.26,少扣了3.99,然后老板說這個3.99就算了不問員工收了,請問該如何做賬
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,單位是2021年成立的,集體經濟組織,我剛入職接手,平時來往業務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業外支出226 貸:主營業務收入200 應交稅費﹣﹣應交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業務成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點擊保存,關閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點擊保存,然后關閉即可,是嗎?當然后面是要點擊申報,需要繳費時再點擊繳費,是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認證的發票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認證的發票給我。我應該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區稅務局要求就地繳納企業所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數據申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數據了,因為它自己單獨做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個成本是不是應該按不含稅價算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險費,但是沒看到發票,請問分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買了一部手機4900,這個分錄怎嗎做正確啊?謝謝
老師這個3.99就沒有問員工扣,為什么還有貸銀行存款3.99
就是也不打算問員工要了
你好,你得支付給稅務局不是嗎?
是你們支付給稅務局的: 第一個是你單位承擔。 第二個是交給稅務局。
老師我表達錯了,是申報個稅的時候那個個人部分申報的養老醫療失業金額,但是沒有產生金額最后,按最低工資發的,就是個稅那邊的這3項數據和發工資的對不上
是你給個人承擔了什么?個人負擔的社保嗎?