一般納稅人每月在完成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)提后,需要在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行以下步驟的賬務(wù)處理: 1.記錄銷售收入:借記“銀行存款”或“應(yīng)收賬款”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。 2.記錄進(jìn)項(xiàng)稅額:借記“原材料”、“庫(kù)存商品”等科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目。 3.記錄銷項(xiàng)稅額:借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”科目。 4.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目。 5.繳納增值稅:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。
老師,一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還需要做這一步分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
@郭老師 那請(qǐng)問(wèn)老師 我的分錄應(yīng)該怎樣做呢 我做了 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 就直接做了結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣給抵了 老師 我錯(cuò)在哪里了
老師 請(qǐng)問(wèn) 每月末是不是要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn):1.如果是銷項(xiàng)多了就記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)同時(shí)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2.如果是本月進(jìn)項(xiàng)多,銷項(xiàng)少,意味多交了,則做:借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),同時(shí)做:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是這樣的嗎?
增值稅一般納稅人,每月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,需要做這筆分錄嗎借應(yīng)交稅費(fèi)—-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—-進(jìn)項(xiàng)稅額,借應(yīng)交稅費(fèi)—-銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)—-未交增值稅
一般納稅人,每月做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 又做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,在稅務(wù)局報(bào)了增值稅了之后,怎么做賬呢?
老師問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點(diǎn)有利潤(rùn),以前年度虧損,個(gè)人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤(rùn)表上怎么填?利潤(rùn)表上沒(méi)有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來(lái)就要交稅了,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
計(jì)提所得稅費(fèi)用怎么計(jì)提
上月采購(gòu)發(fā)票有紅沖的,但是季度計(jì)算印花稅的時(shí)候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個(gè)季度可以把紅沖的發(fā)票剪掉再算所得稅嗎
季度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)過(guò)了申報(bào)期還能改嗎
老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶的稅務(wù)登記是要去稅務(wù)大廳辦理嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的投資人繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 不需要報(bào)個(gè)稅 給她繳納的社保需要在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)嗎 就是工資零 社保安繳納的數(shù)據(jù)填報(bào) 需要報(bào)嗎
老師,您好總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,總機(jī)構(gòu)填分配表,里面的職工薪酬,資產(chǎn)總額,從哪里取數(shù)
留抵抵減欠款分錄怎么做
企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)發(fā)現(xiàn)有23年的發(fā)票,需要調(diào)整嘛?
是江油黨校嗎?質(zhì)詢會(huì)計(jì)