你好 什么原因退回來的
老師,6月有增值稅117.74和附加稅14.12, 7月中旬交的稅款,稅款交后稅務(wù)局讓退增值稅和附加稅,購買稅控盤有440的減免稅款沒有做賬,現(xiàn)在8月一直沒有收到退回的稅費。我6月和7月應(yīng)該怎么做會計分錄
退回的稅款怎么做賬,增值稅和附加稅,5月計提6月繳納的。7月退回的
中小企業(yè)享受的政策,二月的增值稅和附加稅退回了.8月再繳納,那退回來的怎么做分錄呢
老師,1月份的增值稅和附加稅在2月已申報,3月份時全都退回了,等8月份時外繳納,收到退回的稅款時要怎么做賬呢?
老師你好,我們公司3月報的增值稅和附加稅費,當(dāng)月繳納后,當(dāng)月又全部退回來了,上個月我計提了附加稅,那4月退回來了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會計分錄呢?
個體戶2024年經(jīng)營所得個人所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險100 借:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來嗎?
公司缺成本費用票,老板想要找勞動派遣公司開發(fā)票,其實并不是真實業(yè)務(wù),如果做到合同流資金流發(fā)票流三流一致,可以嗎?
請教一下,應(yīng)付利息,應(yīng)計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應(yīng)付利息,?非常感謝!
老師,你好,請問單位出納到銀行轉(zhuǎn)賬電費給供電局,金額轉(zhuǎn)多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉(zhuǎn),而是退回多轉(zhuǎn)的部分金額,同一個月發(fā)生的,這樣請問怎樣做會計分錄
公司是一般納稅人 24年計提所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計提,金額47.59 應(yīng)該如何處理?j
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設(shè)備,免水電費等,讓他朋友來制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因為電費是電力公司全部開到我們公司的,請問我們公司不用于生產(chǎn)的這部分電費,可以計入銷售費用么?
老師這個題考的哪個知識點不會
錯交 已辦理更正退回
具體操作
借銀行存款貸應(yīng)交稅費,未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅是增值稅的。
附加稅的借銀行存款貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅借稅金及附加負(fù)數(shù)
是把結(jié)轉(zhuǎn)和繳納的增值稅全部做相反分錄嗎?附加稅計提和繳納也做相反分錄嗎?
對的是的,是這么做的。