免征的增值稅轉入營業外收入,要并入利潤總額繳納所得稅,不需要繳納增值稅的
老師,請問增值稅免征部份應該入那個科目,入了科目后需要交增值稅和企業所得稅嗎
老師 現在小規模企業按1%繳納增值稅了,但10萬元以內免征增值稅,是不是月底需要把應交增值稅結轉至營業外收入-免征增值稅里?營業外收入的二級明細科目用免征增值稅可以嗎?
小規模納稅人免征增值稅部分計入營業外收入,增加的收益,需要多交企業所得稅,國家免了增值稅,確增加了企業所得稅,這個該怎么理解?
請問即征即退的增值稅應該計什么科目?營業外收入嗎?是不是需要繳納企業所得稅?
免征的增值稅計入了業外收入和其他收益科目。,那這塊兒需不需要再繳納企業所得稅了??
原股東300萬認繳,現153萬轉給別人
a銷售方b購買方,a票不夠找了c開發票,然后b應該付給發票抬頭上的c還是付給a
要找之前年份的納稅申報表,篩那個關鍵字是最后確認的?
銷售生蠔500元,花甲500元,帶魚500元,支付寶收款,怎么做會計分錄
轉過來的公司,稅務的登錄要改密碼在哪里改
你好老師,公司剛開始營業3個月,還在虧損狀態,還有設備款沒有付完,現在股東想撤資有三種情況1.如果股東入股寫投資款131.2萬,他要起訴退款,他需要承擔企業的盈虧嗎? 2.另一個股東寫股金68萬元,如果他起訴他要承擔企業的盈虧嗎 3.還有一個股東寫轉款82萬,如果他也起訴他需要承擔企業的盈虧嗎,寫轉款的我開個收款收據寫寫投資款并要要簽收條子是否有效, 投資款和股金有什么區別
銷售花甲500元,帶魚500元,生蠔500元,轉到支付寶,怎么做會計分錄
老師好,一客戶本月下了兩張一樣單價和數量的訂單,但是我們是一次發貨的,給客戶開發票時,需要把每張訂單的數量分欄寫在一張發票上嗎,這樣更清晰一點
現在要做2024年匯算清繳,企業24年是剛成立,籌備期間發生的招待費,我們記賬管理費用-業務招待費,24年收入為0,請問我們業務招待費可以扣除嗎
事業單位法人證書單位名稱帶括號內容,銀行不帶,稅務退稅退不回來,需要更改么?公章是不是也需要刻帶括號內容的
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好