是的,就是你那樣理解的
老師好,小規模餐飲業從1月份起免征增值稅,1月份計提的增值稅和附加稅進入營業外收入,這塊營業外收入要交企業所得稅嗎? 在以后免征增值稅的月份里不計提增值稅和附加稅行嗎
小規模納稅人減免的增值稅收入,計入營業外收入的這部分要并入繳納企業所得稅嗎
小規模雖然免征增值稅,但是營業外收入增加了,企業所得稅是不是增加了
小規模納稅人季度銷售額未達到起征點,減免了增值稅。然后又轉到營業外收入,這樣又多交了企業所得稅,企業少交了增值稅,多交了企業所得稅,劃算嗎?
小規模納稅人免征增值稅部分計入營業外收入,增加的收益,需要多交企業所得稅,國家免了增值稅,確增加了企業所得稅,這個該怎么理解?
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀
免征增值稅部分,為什么不能直接做賬的時候不體現,做成,借 銀行存款 貸 收入 ?
要跟增值稅收入保持一致
可以具體說下嗎?不太理解
這個減免的稅本身就是增值稅呀,只是國家給免了,不是你的收入
對啊,不是我的收入,為什么要計入營業外收入,交企業所得稅呢?
意思是不是銷售收入,是營業外收入
國家都給我免了。為什么還要記到營業外收入里面?
免的是增值稅,不交稅了就是營業外收入了