燒了? 現在第一聯沒有了嗎
我們是不動產租賃業務,給客戶開的增值稅普通發票把第一聯給了客戶(給燒了),我們拿第二聯可以記賬嗎?[抱拳]
老師您好麻煩問您一下,我們是不動產租賃業務,給客戶開的增值稅普通發票把第一聯給了客戶(給燒了),我們拿第二聯可以記賬嗎?[抱拳]
老師請問三年前的業務了當時客戶給錢了我們也給開發票了開的是普通發票,現在業務沒做成客戶要退款,我是直接給開負數發票就可以嗎?給客戶一聯。原來開的發票還需要收回嗎
你好,我想問一下,我公司是一般納稅人,給客戶開了普票,但是客戶把發票第二聯弄丟了,需要我們這邊掛失嗎?
老師 就是開給客戶的增值稅發票客戶聯被客戶丟失了 應該怎么處理嗎 可以復印我們的記賬聯給他嗎?
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
是的,老師
去稅務局報備發票丟失,然后給對方第二聯 你們用A4紙打印出來做賬。