同學(xué)你好,加計(jì)扣除的1%是在交稅時(shí)計(jì)入其他收益或營(yíng)業(yè)外收入中,不體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額中;
老師 我就是購(gòu)買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫(kù),借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
請(qǐng)問我公司9-11月的出口產(chǎn)品,因某些原因,稅局不讓免抵退,要求改成免稅,那原來(lái)這些產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我原來(lái)購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)是借:原材料/委托加工物資,借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付帳款,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
我是一般納稅人,開具13%的票,取得進(jìn)項(xiàng)9%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,報(bào)稅時(shí)加計(jì)1%抵扣。舉例,我取得進(jìn)項(xiàng)票1000(不含稅)+90(進(jìn)項(xiàng)稅),共計(jì)應(yīng)付賬款1090。我報(bào)稅的時(shí)候是按在1000的基礎(chǔ)上加計(jì)1%,多抵扣100的進(jìn)項(xiàng)稅。但是我做賬的時(shí)候,應(yīng)付賬款肯定是不能動(dòng)的,還是1090,那我分錄借:原材料990.91,進(jìn)項(xiàng)稅99.09 貸:應(yīng)付賬款1090。我這樣做的話,進(jìn)項(xiàng)稅和報(bào)稅有誤差,要是我按稅務(wù)上的借:原材料1000 進(jìn)項(xiàng)100 貸應(yīng)付賬款1100。這時(shí)候應(yīng)付賬款又不對(duì)了,我應(yīng)該咋做分錄
老師,小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣,我收到成本發(fā)票的時(shí)候做憑證時(shí)可以直 1、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:應(yīng)付賬款5000 還是應(yīng)該把增值稅進(jìn)項(xiàng)稅也做進(jìn)去 2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額49.5 貸:應(yīng)付賬款5000 老師幫我看一下1和2哪個(gè)分錄是正確
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?