你好,第一個是正確的,小規模的不需要抵扣,你也不需要做進項轉出。 直接價稅合計做賬就可以。
老師,我們是物業公司,本月交上月電費(含代收電費)收到電業局開票。1、分錄:借-主營業務成本 -其他應付款 -應交稅費-增值稅-進項稅額 貸-銀行存款 2、代收電費進項稅額轉出分錄:借-應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 貸-應交稅費-增值稅-進項稅 借-其他應付款 貸-應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 煩請老師,幫我看看這樣做對嗎?
老師,小規模納稅人進項稅不抵扣,我收到成本發票的時候做憑證時可以直 1、借:主營業務成本5000 貸:應付賬款5000 還是應該把增值稅進項稅也做進去 2、借:主營業務成本4950.5 應交稅費-增值稅-進項稅額49.5 貸:應付賬款5000 老師幫我看一下1和2哪個分錄是正確
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應付賬款 5000同時結轉成本借:主營業務成本5000 貸:庫存商品5000 材料發票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發票的實際金額入賬借:庫存商品4425應交稅費應交增值稅進項575貸:應付賬款5000,銷售的時候我借:應收賬款,貸:應交稅費應交增值稅銷項 主營業務收入同時結轉成本借:主營業務成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復結轉了
老師,我想請問一下,小規模進項票做分錄要不要寫應交稅費-進項稅額,還是說直接借:主營業務成本 貸:應付賬款就可以?
老師,有一個月把進項忘,借:主營業務成本,貸:應付賬款。把進項忘了。當普票做賬了。但是計算增值的時候時候抵扣了,也繳納增值稅了,申報表都對。那我現在賬面怎么補進項稅。直接做借:應交稅費進項稅。貸:主營業務成本。行嗎
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務有銷售五金制品營業范圍,他平時開工程服務9個點,現在有銷售開13個點嗎,有9個點也有13個點,增值稅會自動取數嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數據不一致(利潤表,資產負債表,現金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數據對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列嗎?
老師,外經證是開一次發票開一次跨區域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業光電最新的稅務政策是什么?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎
所有成本類和費用類的發票都直接做價稅合計就可以嗎?之前做了第二個憑證那樣的進項稅,需不需要調賬呢
對的是的,是這么做的,之前這么做的,紅沖借主營業務成本貸,應交稅費應交增值稅進項。