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老師,小規模納稅人進項稅不抵扣,我收到成本發票的時候做憑證時可以直 1、借:主營業務成本5000 貸:應付賬款5000 還是應該把增值稅進項稅也做進去 2、借:主營業務成本4950.5 應交稅費-增值稅-進項稅額49.5 貸:應付賬款5000 老師幫我看一下1和2哪個分錄是正確

2021-09-29 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-29 17:23

你好,第一個是正確的,小規模的不需要抵扣,你也不需要做進項轉出。 直接價稅合計做賬就可以。

頭像
快賬用戶6345 追問 2021-09-29 17:24

所有成本類和費用類的發票都直接做價稅合計就可以嗎?之前做了第二個憑證那樣的進項稅,需不需要調賬呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-29 17:27

對的是的,是這么做的,之前這么做的,紅沖借主營業務成本貸,應交稅費應交增值稅進項。

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你好,第一個是正確的,小規模的不需要抵扣,你也不需要做進項轉出。 直接價稅合計做賬就可以。
2021-09-29
你好,可以的。分錄沒問題。
2025-02-08
可以的,可以這么做的。
2023-12-08
同學你好,不跨年就這樣做。
2023-01-12
你好,同學。 一個通過勞務成本結轉,一個沒有的,最終的財務報表 數據沒差異的
2021-01-10
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