同學你好 借,原材料等 貸,應交稅費一應增一進項轉出;
請問我公司9-11月的出口產品,因某些原因,稅局不讓免抵退,要求改成免稅,那原來這些產品的進項抵扣要做進項轉出,我原來購進原材料時是借:原材料/委托加工物資,借:進項稅額,貸:應付帳款,現在做進項轉出的話,會計分錄要怎么做?
請問我們賣給別人的產品,因快遞原因給我們弄壞了,現在快遞公司賠付給我們,請問會計處理時要進項稅額轉出,是轉出對應該產成品所用的原材料的進項稅額么?還是生產這個產品對應的原材料跟加工費得進項稅額都要轉出
您好,出口退稅企業當月沒有內銷,只有外銷。假設外銷10萬。購進原材料進項稅額1萬。已在當期勾選抵扣。我們退的就是這個進項稅額。這樣的話我們原材料的進項稅額是計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額 對嗎?然后核算退稅的分錄怎么做怎么結轉?外銷10萬,免抵退稅額10*0.13=1.3萬這部分需不需要做分錄體現出來?
老師請問下,今年對方公司紅沖了開給我們的原材料發票,我們應該怎樣入賬,但我們公司已做進項稅轉,我們在22年收到發票時做的借:原材料 進項 貸應賬款 借庫存商品貸生產成本原材料,借主營業務成本貸庫存商品。收到紅沖發票時做的借原材料 紅字貸進項稅轉出藍字應付賬款紅字,請問下要不要紅沖成本 ,那又應該怎樣做會計分錄?
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
去年一整年一年的員工福利一分也沒有這種合適嗎?
老師,工商年報中,社保繳費基數是只有單位部分?還是單位部分加上個人部分基數?
24年11月開的票,25年4月才付款,這張票還可以用嗎?(普票,此票未做任何的入賬和抵扣處理)
老師:請問放棄利息聲明時,為什么每一筆時間都要卡在每一筆借款的后一筆 視為收入 是什么意思?
老師,這個要怎么開票和做賬呢,出租設備并提供服務,可以按技術服務開票嗎
請問老師 有個達人2024年成本不給我們開發票了,他們是開發票6個點, 想直接給我把稅點錢轉到對公賬戶,那我們是小微企業,變成10個點了?從賬上調出交5個點,到對公賬戶變營業外收入了還得交5個點。這樣對嗎?
老師好,我怎么這個頁面找不到了,在哪里找的呢
企稅申報營業收入,營業成本,管理費比上年變動50%會引起稅務稽查
老師你好,環保行業一般納稅人增值稅可以享受1%嗎
就這樣就行了嗎,其他不需要了?
同學你好,就這樣就行了嗎,其他不需要了?——是的;
這樣就能沖減我的進項稅額了?
同學你好,不是沖減進項,是將進項轉出;
也就是說進項稅額轉出是對進項稅的扣減是吧?等于當時買進材料時我做借:進項,貸應付,現在做借:材料,貸:進項轉出,就等于是減少了進項是吧?
同學你好,也就是說進項稅額轉出是對進項稅的扣減是吧?等于當時買進材料時我做借:進項,貸應付,現在做借:材料,貸:進項轉出,就等于是減少了進項是吧?——對的