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老師請問下,今年對方公司紅沖了開給我們的原材料發票,我們應該怎樣入賬,但我們公司已做進項稅轉,我們在22年收到發票時做的借:原材料 進項 貸應賬款 借庫存商品貸生產成本原材料,借主營業務成本貸庫存商品。收到紅沖發票時做的借原材料 紅字貸進項稅轉出藍字應付賬款紅字,請問下要不要紅沖成本 ,那又應該怎樣做會計分錄?

2025-01-13 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-13 16:01

你好,需要紅沖成本 借:原材料 貸:生產成本 借:生產成本 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶3193 追問 2025-01-13 16:10

請問一下是這樣?

請問一下是這樣?
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齊紅老師 解答 2025-01-13 16:26

庫存商品是貸方金額,同時還有一個借方數。以前年度損益調整是單獨科目,不是利潤分配科目,最后一步結轉到利潤分配-未分配利潤科目。

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你好,需要紅沖成本 借:原材料 貸:生產成本 借:生產成本 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-01-13
你好對的,是的,是這么做的
2023-02-14
學員您好,發票回來7元,要調成本的 原先暫估沖紅后 借:庫存商品 7 進項稅 貸:銀行存款 7 借:主營業務成本 7 貸:庫存商品 7
2022-02-13
那你第一個分錄寫錯了是吧?借其他應收款貸銀行存款才對。 你實際有業務的嗎?實際有業務的,上面的不變。問對方重新要求開發票。
2024-12-06
不對 第二個分錄不對,進項不能紅字,要寫貸進項轉出 第四個也不對
2023-07-13
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