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100銷項,90萬進項,2.5稅負,請問怎么計這個月要交多少的增值稅

2021-07-23 19:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-23 19:20

你好,100萬銷項,是含稅還是不含稅金額?

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快賬用戶5074 追問 2021-07-23 19:23

含稅和不含稅都列個計算式可以嗎,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-23 19:24

你好 如果100萬銷項是含稅的,2.5%的稅負,需要繳納的增值稅=100萬/1.13*2.5% 如果100萬銷項是不含稅的,2.5%的稅負,需要繳納的增值稅=100萬*2.5%

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快賬用戶5074 追問 2021-07-23 19:28

應繳納的增值稅不用抵扣認證的進項發票嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-23 20:15

你好,因為這里稅負率固定為2.5%,就只需要按? 不含稅收入*稅負率? 計算增值稅應納稅額就是了?

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你好,100萬銷項,是含稅還是不含稅金額?
2021-07-23
進項票是增值稅專用發票?
2020-03-27
你好,同學。 那你這要交的增值稅為? 100*1%=1萬,銷項為 你開出去稅率是多少
2020-12-16
你好,這個稅負=(銷項稅額-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉出)/不含稅銷售額 ,你這個對應這個給是稅額嗎?
2021-06-25
已知銷項有104萬,銷項稅12萬,現在已有進項稅4萬,稅負為2.5%, 根據稅負率=應納稅額/不含稅銷售額,可計算不含稅銷售額: 不含稅銷售額為:92.85714285714285萬元 根據應納稅額=不含稅銷售額×稅率,可計算應納稅額: 應納稅額為:2.321428571428571萬元 根據應納稅額=銷項稅-進項稅,可計算進項稅: 進項稅為:9.678571428571429萬元
2023-12-17
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