您好,這個月應繳納的增值稅(100-90)*13%=1.3
這月沖紅的專票,上個月抵扣我們的進項稅額8000多,這個月做負數后,也只抵回了1000多塊,那么這剩余的負數增值稅下個月還能在賬上抵扣嗎?現在銷項增值稅在借方有7000多。這個月要如何做增值稅結轉?
老師 請教下 上個月給客服開的發票開錯了 這個月把上個月 發票沖紅 開了負數發票 然后又開了個正數發票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄 一負數與一正數一樣的金額,只是規格型號開錯了 所以沖紅重開了
老師這個月紅沖了上個月的銷賬發票,是不是這個月算進項的時候要減去那個負數發票填開
老師,我們這個月銷售只有16萬多,但是這個月紅沖了一張上個月開的20萬的發票,匯總就是負數了,那資產負債表也填寫負數嗎?
請問老師,這個月開了正數100萬的發票,負數是90萬(紅沖的是上個月的),無任何進項,那么這個月應繳納的增值稅是多少?以上數額不含稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
沖了上個月的,會使上個月銷項減少而導致這個月銷項需要補給上個月嗎?
您好,可以這么理解,上月多交了,這個月紅沖發票,多交部分抵這個月增值稅
那么不應該是100變成90-90=0嗎
您好,為啥變為0,100超過90部分的10要交增值稅的
100減去上個月的90減去這個月的負數90等于100-90-90
您好,不對,100%2B90-90,這樣算,藍票相加,紅票相減