你好? ? ?那你就計入在建工程核算即可 。? 到時完工轉固定資產去? ?
老師您好 我想問一下2019年我沒有收到發票暫估入庫并且結轉成本了 但是到2020年我一直都沒有收到這些發票 并且跟對方已經確認他不給我開發票了 現在這個賬務該怎么處理呢 我
老師,請問,我們2020年對一棟老廠房(停用了)進行了重新返建,2020年底就已經建成完工,包工包料,但是到現在對方都沒有來結算,發票也沒有開,這怎么做賬務處理?
老師,我公司是2019的供銷業務,在2020年4月前該業務完成并給對方開具了發票。但是在2020年5月收到該業務的材料發票(材料已經銷售出去,未及時開票,我也沒有暫估入庫。),到現在公司一直沒有業務,就沒有銷項,這張專票就一直沒有處理,請問老師我現在要對這張專票如何作帳務處理。
老師,我們是建筑勞務分包公司2020年剛創建,2020下半年施工單位一直給我們代發工資,當時我以為給我們代發的工資對方已經申報個稅并入賬了,所以這筆款我沒有申報個稅和入賬,結果到年底對方要求開票時,要包含這筆款(即工資),所以這筆款我一直掛在應收賬款下(其實已經作為工資發掉了),我現在該怎么處理?
老師,我們是建筑勞務分包公司2020年創建,2020下半年施工單位一直給我們代發工資,當時我以為給我們代發的工資對方已經申報個稅并入賬了,所以這筆款我們公司沒有申報個稅和入賬,結果到年底對方要求開票時,要包含這筆款(即工資),所以這筆款我一直掛在應收賬款下(其實對方已經作為工資發掉了),我現在該怎么處理?
老師,房屋產權方可以無償捐贈給非公開基金會房屋使用權用于基金會辦公么?基金會開具慈善事業捐贈票據用于產權方抵稅?如果可以,從合規角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報稅實操模塊里的利潤表,為什么3月份的利潤表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應該是3月份的,累計金額應該是1-3月份的才對呀
12月向A公司購買 X產品,向B公司購買Y產品,票未到,貨已經。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應付賬款-A公司 應付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業務學哪個課程呢
老師,想問下個體戶綁定銀行卡已經按照流水申報個體經營所得收入了,法人能把這個款提出來私用嗎?
要是企業所得稅預繳多了,匯算時可以申請退稅嗎?要是不申請能不能放在以后抵扣嗎
金融管理部門一般是指什么部門?
老師您好,我想咨詢一下酒店如果有租車服務的需求,需要辦理什么資質呢都
請問老師,原材料采用的月末一次加權平均法核算,原來采購價格高才這樣一直下來導致現在賬上價值比現在實際價值高很多,按正常的生產配比算賬上就是虧損狀態,這種情況怎么處理?
沒有數據,雖然建了,但是因為最后談價格沒談好就一直沒有結算
現在已經完工了
?你好? ? 如果沒有金額? ?那你們發生的金額 都沒有一個預算金額嗎 ;? ? ? 因為你還得轉入固定資產折舊的??
老廠房原來的價格也需要轉入在建工程吧?
就是雙方一直沒有把合同簽下來
如果現在開票來,合同簽好,我需要調整2020年的賬嗎
嗯是的。? 那你 就得先在建工程先核算。到時? 暫估入賬哈??
但是我2020年并沒有轉在建工程
現在怎么賬務處理
?你好自己去 補結轉哈? ?
補在2020年?年報已經結束了
你好 ; 補做到21年里面去? ?
怎么做分錄,是入在2021年嗎?
? ? ? 你原來什么科目沒有做 ; 就對應的去補做分錄。? ?在建工程這個分錄都不涉及損益科目 ;直接補做?
在2021年做轉入在建工程嗎?那完工如果是在2020年,這部分折舊怎么辦?
如果房間建好了,還沒有裝修,我是直接房子轉固定資產還是等裝修完一起入固定資產?
?你好? 現在是 說的補做賬 ;? 到時補好了 轉入固定資產 ;然后在考慮 補折舊 分錄 。 走以前年度損益調整補??
那房子建好了還沒裝修,需要等裝修一起在轉固定資產嗎?還是房子就直接轉固定資產?
?你好? 你這個 必須要裝修好了才能達到用途狀態嗎???
搞不清,當時就是房子要倒了就重新給推了建的
建起來也沒有做其他用用途,閑置的
?你好? 那你 上面不是說要裝修嗎?? 現在是意思要裝修來用了嗎?? ? 如果之前已經完工 先去結轉到固定資產去折舊哈。 不是等著你裝修后在轉固定資產去??
好的,謝謝
沒事的; 記得我上面說的? ; 盡快去調整?