你好 匯算清繳調增就可以 賬上還是那樣做
老師您好 我想問一下2019年我沒有收到發票暫估入庫并且結轉成本了 但是到2020年我一直都沒有收到這些發票 并且跟對方已經確認他不給我開發票了 現在這個賬務該怎么處理呢 我
老師 你好 我這邊想請教一個關于暫估入庫的問題 就是我在本月的時候暫估入庫了 所有沒有來發票的金額但是我在收到發票以后發現我暫估入庫的這個金額跟我實際收到發票的這個金額有差異 請問這個差異該怎么處理呢
您好,老師,就是我12月的時候, 沒收到發票我做了一筆暫估入庫的庫存,也結轉了成本,, 現在不是已經跨年度了嗎 我1月份的時候也收到了發票,想問一下,我現在怎么做正確的分錄 呢
老師,我想問一下,供應商已經發貨,我們已經收到貨物,但是沒有收到發票,怎么賬務處理? 但是這批貨物我們需要進行銷售并且開具發票,怎么賬務處理? 沒有收到幾項發票銷售后可以結轉成本么?
老師,我公司是2019的供銷業務,在2020年4月前該業務完成并給對方開具了發票。但是在2020年5月收到該業務的材料發票(材料已經銷售出去,未及時開票,我也沒有暫估入庫。),到現在公司一直沒有業務,就沒有銷項,這張專票就一直沒有處理,請問老師我現在要對這張專票如何作帳務處理。
以后要是遇到這種沒有發票的 那我就暫估入庫 再應付賬款暫估一直在這兒掛著嗎
你好 應付帳款二級科目寫企業
老師 但是我這些應付賬款暫估的這些錢都已經付出去了呀
你好 借應付帳款暫估貸應付帳款-企業 借應付帳款企業貸銀行存款