你好,借:管理費用負數(shù)? 貸:應(yīng)付職工薪酬。 負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付
老師您好 公司有一筆工資計提的分錄做錯了,本來應(yīng)該是 借:管理費用1840貸:應(yīng)付職工薪酬1840 ,做成了借:管理費用1464貸:應(yīng)付職工薪酬1464 .今年應(yīng)該做什么憑證調(diào)呢
6月做的借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬。7月發(fā)現(xiàn)此筆賬做錯了,應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付。7月應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師 2021年4月有一次憑證做錯了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么修改呢? 2021.4月錯誤憑證 借管理費用5000 營業(yè)成本1000 貸應(yīng)付職工薪酬5000 借應(yīng)付職工薪酬5000 貸銀行款款6000 應(yīng)付職工薪酬我漏了1000
6月做了一筆計提工資,借:管理費用,貸:應(yīng)付工資。7月支付了,借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款。現(xiàn)在12月發(fā)現(xiàn)付的不是工資,得調(diào)整到其他應(yīng)付款科目,怎么調(diào)整
上年12月工資計提科目用錯,原分錄:借應(yīng)付職工薪酬_工資(應(yīng)是主營業(yè)務(wù)成本_工資)管理費用_工資,貸應(yīng)付職工薪酬_工資。現(xiàn)在怎么用以前年度損益科目來調(diào)整呢
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡單,工作內(nèi)容主要負責(zé)采購流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節(jié)約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營業(yè)外支出,匯算時填報了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑幔啃枰鲜裁礂l件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說的很清楚,后續(xù)有什么問題,老板說自行承擔(dān),可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎金,個稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
批量采購的辦公桌總共20800元,共8臺,每臺2600元。需要入固定資產(chǎn)嗎
你好這個可以直接做周轉(zhuǎn)材料低值易耗品過下之后轉(zhuǎn)費用 可以不用做固定資產(chǎn)