同學,您好,直接借管理費用-376 貸應付職工薪酬-376.摘要寫調整哪個憑證
老師您好 公司有一筆工資計提的分錄做錯了,本來應該是 借:管理費用1840貸:應付職工薪酬1840 ,做成了借:管理費用1464貸:應付職工薪酬1464 .今年應該做什么憑證調呢
老師您好,去年計提的工資金額錯了。借 管理費用 貸 應付職工薪酬,今年做調整,請問會計會計分錄怎么做?
老師 2021年4月有一次憑證做錯了 現在應該怎么修改呢? 2021.4月錯誤憑證 借管理費用5000 營業成本1000 貸應付職工薪酬5000 借應付職工薪酬5000 貸銀行款款6000 應付職工薪酬我漏了1000
去年有一筆計提公積金,本來是計提借管理費用,貸應付職工薪酬,繳納時應該是,借應付職工薪酬,貸銀行存款。可以在繳納時寫錯成了借管理費用,這種情況在今年怎么調整
本來是借:管理費用,貸銀行存款的,但是做錯了,做成了,借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,這個費用不應該通過應付職工薪酬核算的,但是弄錯了,跨年了怎么修改?
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
工會經費什么樣的企業需要那個呃繳納這個東西?
一般納稅人取得進項發票不足,新成立小規模納稅人,怎么樣進項業務拆分。主營業務是體育場館服務,羽毛球,乒乓球,籃球培訓。儲值打球。接團建,比賽。
老師,就我新到了一個企業,是賣奶茶粉的,庫存不是很準,開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
需要調整以前年度損益嘛
同學,您好,正常應該是調整的,這個金額小,建議不要動了。
如果是差3000多需要調以前年度損益嘛
同學,您好,我覺得一萬以內就不要動了。